你好,按照约定的金额计算增值税和消费税
应交增值税消费税城建税甲食品厂为增值税一般纳税人,增值税率为13%,主要从事食品生产和销售业务,2019年10月有关经济业务如下:(1)购进生产用原材料取得增值税专用发票价款为200000元;购进办公设备取得增值税专用发票注明税额8500元;支付包装设计费取得增值税专用发票注明税额1200元;购进用于集体福利的食用油取得增值税专用发票价款为20000。(2)销售袋装食品取得含税价款678000元,另收取合同违约金56500元。(3)采取分期收款方式销售饮料,含税总价款113000元,合同约定分3个月收取货款,本月应收取含税价款45200元。(4)赠送给儿童福利院自产瓶装乳制品,该批乳制品生产成本2320元,同类乳制品含税销售价款3390元。已知:除了食用油适用9%的增值税税率外,其他货物适用的增值税税率均为13%,成本利润率为10%;取得的增值税专用发票均已勾选认证。要求:(1)计算本月可抵扣的进项税额(2)计算本月的销项税额(3)计算增值税并月末进行结转(4)计算本期应交的城市教育费
老师,8月31日下午考的初级经济法,里面有一道题是这样的,大体是说,采用分期收款方式销售货物,合同上约定了应收取的含增值税的款项。紧接着告诉你实际收到含增值税的款项!问用哪个做销项税和消费税的计税基础
2、甲公司为增值税一般纳税人,主要从事食品生产和销售业务,2020 年 10 月有关经济业务如下: (1)购进生产用原材料取得增值税专用发票上显示税额为 32000 元; (2)销售袋装食品取得含税销售额 678 000 元,另收取合同违约金 56 500 元。 (3)采取分期收款方式销售一批饮料,含税总价款 113 000 元,合同约定分 3 个月收取货款,本月应收取含税价款 45 200 元,实际收取含税价款 31 800 元。 (4)赠送给儿童福利院自产瓶装乳制品,该批乳制品生产成本为 2 300 元,同类乳制品含税价款 3 390 元。 已知:该批乳制品的成本利润率为 10%,相关增值税扣税凭证均在取得当月抵扣。要求: 根据上述内容,分别回答下列问题: (1)计算甲公司当期销项税额; (2)计算甲公司当期准予抵扣的进项税额; (3)计算甲公司当期应纳增值税税额。 这道题的第二问咋答,为什么
1.某公司为增值税一般纳税人,从事多种经营,2020年6月有关经营业务如下: (1)采用预收款方式销售自行开发的楼盘,当月收到预收款327万元。该公司采用一般计税方法计税。 (2)将一批自产产品对外捐赠。产品实际成本为50000元,售价(不含增值税)80000元,适用的增值税税率为13%。 (3)购入生产用原材料一批,取得对方开具的增值税专用发票一张,发票上注明的价款为100000元,税款13000元,该发票月末时还未经税务机关认证。材料已运达企业并验收入库,款项已支付。 (4)6月10日采取分期收款方式销售一批商品,不含税总价款为300000元,成本180000元,合同约定货款分别于2020年7月20日、8月20日两次等额支付。该商品已于6月10日发出,公司在合同规定日期收到相应价款和销项税金。作出各项会计分录
.甲食品厂为增值税一般纳税人,主要从事食品的生产和销售业务,2019年2月有关经济业务如下:购进生产用原材料取得增值税专用发票注明税额26000购进办公设备取得增值税专用发票注明税额8500元;支付包装设计费取得增值税专用发票注明税额1200,购进用于集体福利的食用油取得增值税专用发票注明税额2600元销售袋装食品取得含税价款678000收取合同违约金56500,采取分期收款方式销售饮料,含税价款113000元,合同约定分三个月收取货款,本月应收取含税价款45200元,赠送给儿童福利院资产瓶装乳制品,该批乳制品生产成本2340元,同类乳制品含税价款3390元已知:本题涉及所有货物适用的增值税税率均为13%,成本利润率为10%:取得的增值税专用发票已通过税务机关认证要求:(1)计算甲食品厂当月发生的进项税额中准予从销项税额中抵扣的金额(2)计算甲食品厂当月销售袋装食品增值税销项税额(3)计算甲食品厂当月销售饮料增值税销项税额(4)计算甲食品厂当月赠送自产瓶装乳制品增值税销项税额
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?
合同约定应收取的吗?不是实际吗
是的,按照合同应该收取的
我之前问别人说是实际,可是我自己选的按合同约定的钱?我不知道哪个对!
按照合同约定的,不是按照实际