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如果月末,当月进项票在系统中抵扣认证了,但是票还没有收到,是否应该在当月必须记账,保持与认证一致,还是说可以到下月票收到了再记账,与认证月份错开一个月

2020-09-03 09:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-03 09:46

你好 需要做账的 因为你账面要和你申报表一致的 。

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你好 需要做账的 因为你账面要和你申报表一致的 。
2020-09-03
你好 可以不做账啊,这个你放到旁边收起来,就不需要账务处理的
2023-11-17
不允许提前 可以推后 比如二月份的专票,你可以三月抵扣认证三月份的销售额
2020-01-20
你好,对的是的,可以这么做的。
2021-08-04
 你好1;   可以的; 你注意看你发票日期; 比如12月报11月增值税;  你就可以抵扣11月 增值税的 
2022-12-06
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