您好,在简易计税的那里申报负数的金额即可

老师,我上月开错一张发票,简易计税的,已缴纳增值税,这个月我冲红回来了,已缴纳的税款可以抵减本次的税款吗?本次的税款是13%和9%开票税率的。
老师9月开的票10月缴税时已经缴纳过增值税了,但是发票又退回来冲红重开了,这个月的增值税怎么处理
老师,你好!我们建筑公司当月缴纳简易计征的税,次月才异地预缴。我们现在系统里面录入预缴增值税。那这个可以抵扣本地的简易计征税款吗?
增值税专用发票开错税率,本来是1%,开成了3%,并且已经缴纳了税款,现在已经取回冲红了,这个季度怎么报税,才能把缴的3%的税抵减。报表是填开票总金额的,税率是自动1%的这种,开票总金额是抵减了,但是税款抵减的不对啊
你好,我公司3月份开具13点增值税专用发票,4月份发现开错了,红冲了该发票,重新开具了9个点税票,4月份申报缴纳的税款可以退回来吗?9个点的发票有进项,老板不愿意抵税,可以退回来所缴税款吗
退纸率,折扣率怎么计算
老师,我们公司的钱,有四个账户,花的钱,有直接公户付的,有提现到实际控制人的卡里的,然后再往外出钱的,这些费用报销单,应该是由谁签字,比较合适,是资金日报表,内账,每次都是法人的老公合理吗?正规的应该由谁去签字呢?
内账就是这个月收到多少就是收入 付出多少就是支出 收入减去支出就是利润这个思路对吗
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台付 收入分别怎么做
老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
我的工资是9000我能买10000的公积金吗?
有预缴税款7353.2元,预缴税款的税额在附表4填,冲红的负数税额需在附表4填吗?我现在只填写预缴的7353.2,但是提示申报有问题
您好,预缴税款我没有接触过这块,抱歉
老师就是这个提示
您好,抱歉不会呢,接受批评