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月初支付的费用,月末才收到发票。付款的时候怎么做账?分录是什么

2020-09-03 12:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-03 12:43

借预付账款(或者应付账款)贷银行存款,再借某费用贷应付账款,同学

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快账用户2192 追问 2020-09-03 12:47

收到发票的时候怎么做呢?

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齐红老师 解答 2020-09-03 13:06

收到发票,再借某费用贷应付账款(预付账款),同学,有增值税的还要考虑增值税

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快账用户2192 追问 2020-09-03 15:17

还有那种我上月就做了借管理费用,贷应付账款了。然后我本月初付了款,但是发票要到月底才收到。这个怎么做呢 ?

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齐红老师 解答 2020-09-03 15:20

同学,上月没有收到发票不要费用化。既然已经做了费用和应付款,本月付款时,直接借应付账款贷银行存款。收到发票后建议附到上月作为附件

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快账用户2192 追问 2020-09-03 15:21

一般这种情况要怎么避免和处理呢?因为本来就是上月经营中产生的费用

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齐红老师 解答 2020-09-03 15:24

这种情况建议及时开票或者是票到付款,同学

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快账用户2192 追问 2020-09-03 15:25

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-09-03 15:25

不客气,同学,希望能够帮到你

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借预付账款(或者应付账款)贷银行存款,再借某费用贷应付账款,同学
2020-09-03
您好 借预付账款 贷,银行存款 借原材料贷 预付账款,收到发票把原材料这笔分录红冲, 再按发票金额入账就可以 借原材料 贷预付账款,
2020-09-04
如果是租赁的房屋装修的,借长期待摊费用 贷银行存款、 应付账款 工的次月开始分摊,最低分摊三年。每次支付,借,应付账款,贷,银行存款收到了发票,借,应付账款,贷,长期待摊费用,借,长期待摊费用,贷,应付账款 你之前的长期待摊费用金额都是一样的。之前摊销的不用调整。
2024-08-20
您好 当月计提 借:管理费用 贷:其他应付款-暂估 支付款项 借:其他应付款 贷:银行存款 次月收到发票 借:其他应付款-暂估 贷:其他应付款
2022-07-01
 你好   那你收到发票 与你确定的费用 有差异没有。 没有差异直接把发票附 1月的费用后面去就行了。不单独做分录。   
2021-01-13
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