借预付账款(或者应付账款)贷银行存款,再借某费用贷应付账款,同学
月初支付的费用,月末才收到发票。付款的时候怎么做账?分录是什么
当月的物业费已支付,次月才收到发票,支付时和收到发票时分录各怎么写?
当月收到3个月的租金发票,后面才付款,当收到发票的时候怎么做分录?
公司装修费,从7月开始到次年5月份,分期付款,发票是在次年7月份才收到全部的发票,总额55万元,请问每次付款时候的分录怎么做,摊销的分录什么时候做,
老师,请问费用类的支出,本月已经付款,但是发票后面月份才收到,这种情况需要怎么记账呢?帮忙写下详细分录,付款的时候怎么做分录,后面月份收到发票怎么做分录,谢谢
老师您好,请问什么情况下增值税的附加税能减半征收?
老师 开票是维修费 主营业务收入我们分为服务收入和销售收入 是属于服务收入还是销售收入
老师,无票收入怎么做分录
老师,我从账怎么看出这家差多少成本呢
在学习实操中,商贸类的账一旦涉及到结转销售陈本的时候,解析就会提示到一个EPR核算存货,这个是啥意思,那如果我们没有这个EPR呢怎么结转成本
老师,美元收到预收款汇率是按当日折算价记账还是是买入或卖出?预收账款是不是后续开票的汇率是按的出口当日月第一个工作日折算价汇率。预收账款之间到时会有一个差额怎么办?具体分录怎么写。收到款,结汇,开票确认收入这些分录。
老师,请问一下我们转给其他公司备注往来款,上午转出去,下午人家转进来,挂借应收账款 贷银行存款 还是借其他应收款 贷银行存款合适啊?
老师 开票是维修费 主营业务收入我们分为服务收入和销售收入 那应该属于哪类?
您好~想咨询下,这两笔业务会计分录分别是: 1. 出口退税征税率和退税率之差,未做处理 2. 管理不善盘亏存货未做处理(注意进项税额转出)
老师,我给银行贷款和给信托公司贷款,统统计入短期借款吗?然后就二级明细不同?
收到发票的时候怎么做呢?
收到发票,再借某费用贷应付账款(预付账款),同学,有增值税的还要考虑增值税
还有那种我上月就做了借管理费用,贷应付账款了。然后我本月初付了款,但是发票要到月底才收到。这个怎么做呢 ?
同学,上月没有收到发票不要费用化。既然已经做了费用和应付款,本月付款时,直接借应付账款贷银行存款。收到发票后建议附到上月作为附件
一般这种情况要怎么避免和处理呢?因为本来就是上月经营中产生的费用
这种情况建议及时开票或者是票到付款,同学
好的,谢谢老师
不客气,同学,希望能够帮到你