你好!你没有开发票的,按实际收入,申报缴纳增值税。
老师好,我们公司是一般纳税人,有个店铺专门销售烟酒,食品等,这些销售一般都是不开票的,我怎么报增值税呢
老师,我们有两个公司,都是食品易包装销售的额,都是可以经营酒水的吧?那跟酒店合作都是开发票的额,用一般纳税人公司好?还是小规模那个公司呢?是不是小规模的比较好?毕竟小规模有税收优惠是不是?
老师您好,我们公司经酒店的用品、床上用品、服装、日用百货等,是一般纳税人,有一个订单销售货品是床上用品,进项票开的是布匹,这样销售和采购的货品对不上我要如何操作
你好老师,我们一家温泉酒店,一般纳税人,我们销售泳装产品还有一些零售的食品等增值税税率是多少?
老师您好,我们是一家酒店,一般纳税人,我们餐饮部的酒水香烟属于零售吗,这个申报增值税是按13%申报吗
私车公用已经签订协议,后续要报销油费发票怎么规避风险
公司高新7月份到期,什么时候要申请复审,在哪儿申请复审
标准成本法,实际成本法,约当产量法他们的区别在哪?又是怎么写去核算成本的。用哪种方法比较好
个人抬头的入职体检费可以在企业所得税税前扣除吗?我司按照实际体检费的75%报销给个人
这道题目答案应该是选A173800, 还是选B呀? 具体解题思路是?
以前年度计提坏账准备,当年已纳税调增。现在收回坏账,企业所得税汇算清缴是调减吧?在纳税调整表资产减值准备栏次中填负数吗?
老师,你好,请问有增值税,企业所得税,印花税,后续公司无业务,请问哪些需要做零申报
印花税按次申报 要按时间截止日期申报吗?比如说今天是5月22号,要卡这个时间点吗?
一开始是以为是办公费,已经入账, 原分录: 借:管理费用——办公费 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 后面发现是福利费已做进项转出如何做分录呢?
新办公司如何开通税务登记
按未开票收入申报吗?
你好!是的。按不含税收入申报。
税率是按13算吗
你好!是的,一般纳税人是13%
店铺进货,没有发票,能只用入库单做库存商品,然后期末结转成本吗?
你好!是的。就这样操作。
没有发票也可以吗
你好!做账是可以,但是不能税前扣除。
好吧,谢谢老师
你好!不用客气的了。