同学,您好,主要的会计分录如下: 计提工资:借管理费用-工资 1000 贷应付职工薪酬-工资1000。 发放工资:借应付职工薪酬-工资1000 贷银行存款970 应交税费-个人所得税30 缴个税时:借应交税费-个人所得税30 贷银行存款30
麻烦老师发下计提工资发放工资完整的分录
工资,公积金,社保,计提,发放的分录,麻烦发一下
麻烦发一下计提工资,发放工资会计分录
老师,麻烦解答一下这个表的工资计提发放的分录。
老师,麻烦问下,我计提工资怎么做分录,发放工资怎么做分录,谢谢
老师抖音到账扣了手续费可以直接做借银行存款借管理费用手续费贷主营业务收入这样对吗
老师,我们是供应链企业,我们公司自建的厂房,土地是政府的。我们把自建的厂房出租给个人用来经营养猪,租期5年。请问我们作为出租方,是直接做简单的租赁业务,对方个人付租金给我们,我们公司开具租赁发票给对方吗?
个人独居业,个人独资企业查账征收,1-3月份每月营业收入5000成本4500,费用300,没有请员工,老板自己看店铺,那他这个季度要纳什么税?
老师,比如31号充的会员下月1号才到账,我是不是做,借应收账款未达账款贷预收账款啊
公司收到个人转款计入到了其他应收款,产生了负数,怎么重分类
投资回报率的计算公式是什么
投资回收期(静态)的公式是什么
截止1.25号凭证未交增值税贷方31640.98元,然后2.17号凭证更正后,未交增值税最终借方余额33元,能对吗@董孝彬老师
老师想问一下,导入到电子税务局的报关单数据,因为匹配错了所以要删掉,可是删了以后就找不到这条数据了,这个数删除后不能自动恢复的吗?
老师,抖音平台的钱,自己不能管控那26号以后的收入次月到账就计入其他应收款是吗?然后26号前的收入就直接根据银行到账计入银行存款,可以吗
老师还有社保的吗?
同学,您好,主要的会计分录如下: 计提工资:借管理费用-工资 1000 贷应付职工薪酬-工资1000。 发放工资:借应付职工薪酬-工资1000 贷银行存款970 其他应付款-个人社保20 应交税费-个人所得税10 缴个税时:借应交税费-个人所得税 贷银行存款10 缴社保时:应付职工薪酬-社保单位100 其他应付款-个人社保20 贷银行存款120. 社保计提费用 管理费用-社保单位100 贷应付职工薪酬-社保单位-100