同学,您好,主要的会计分录如下: 计提工资:借管理费用-工资 1000 贷应付职工薪酬-工资1000。 发放工资:借应付职工薪酬-工资1000 贷银行存款970 应交税费-个人所得税30 缴个税时:借应交税费-个人所得税30 贷银行存款30

麻烦老师发下计提工资发放工资完整的分录
麻烦发一下计提工资,发放工资会计分录
老师,麻烦解答一下这个表的工资计提发放的分录。
老师,麻烦问下,我计提工资怎么做分录,发放工资怎么做分录,谢谢
麻烦发下工资计提和发放的全流程分录
建筑地个税核定得有效期是2025.11.1—2025.11.30,当前无效,那是不是不需要报了
郭老师,前会计在24年做了账,把进项发票做了,接主营业务成本,贷其他应付款法人,我现在要怎么调整,想把贷方挂到供应商名下
跨区域开票,是哪个月开票了,在建筑地报哪个月的个税吗,还是不管开不开票,都需要在建筑地报个税
老师,把本来做为固定资产核算的8万多资产,一次性计入了低值易耗品全摊销了,这个怎么样调,要调报表吗?
老师,我提交了出口退税申报后发现进项票备注栏车架号差了一个数字,这种情况影响退税吗?
老师,麻烦问下,民营的口腔医院,收入是免增值税的吗
老师,个人借款给公司,利息收入3000元,个人需要缴纳哪些税?以及金额
如果员工发票不够用替票,写的是报销快递费给的发票是停车费发票这个可以吗?如果可以的话按照发票做还是按照员工写的内容做记账科目?
异地建筑项目,开了外经证,2026.3月完工的话,之前开票金额均已预缴了增值税及企业所得税及个税,那3月的个税需要申报吗?是2026.3月申报了3月个税,再去电子税务局上做反馈是吗?
公司短期没钱 股东可以借款给公司吗 后续年底要是没有还 需要交什么稅啊
老师还有社保的吗?
同学,您好,主要的会计分录如下: 计提工资:借管理费用-工资 1000 贷应付职工薪酬-工资1000。 发放工资:借应付职工薪酬-工资1000 贷银行存款970 其他应付款-个人社保20 应交税费-个人所得税10 缴个税时:借应交税费-个人所得税 贷银行存款10 缴社保时:应付职工薪酬-社保单位100 其他应付款-个人社保20 贷银行存款120. 社保计提费用 管理费用-社保单位100 贷应付职工薪酬-社保单位-100