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老师,上个月材料估价单价3600元估低了,生产领用材料,转过产品成本了。这个月进票到了单价3800元,怎么调整这个成本差额?

2020-09-03 20:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-03 20:13

你好 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 , 贷:原材料 根据发票入账 借:原材料 , 应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目 然后补做领用材料,结转成本分录

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快账用户8340 追问 2020-09-03 20:40

材料数量问题?

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齐红老师 解答 2020-09-03 20:44

你好,你是想问关于材料数量的什么问题呢

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快账用户8340 追问 2020-09-03 21:48

补做领用材料,数量可以是0吗?只领差价金额。

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齐红老师 解答 2020-09-03 21:52

你好,你可以把之前领用的材料分录红冲,然后按3800的单价做领用分录,结转分录

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快账用户8340 追问 2020-09-03 21:56

哦 那就 那成品入库,结转成本都要冲回,然后重做 对吗?

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齐红老师 解答 2020-09-04 08:10

你好,是的,是这样的

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你好 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 , 贷:原材料 根据发票入账 借:原材料 , 应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目 然后补做领用材料,结转成本分录
2020-09-03
同学你好 上月的分录红冲 然后再按正确的价格入库 成本不用红冲
2024-08-02
不需要用到成本差异科目 冲减暂估,按正确金额入账就可以
2021-03-11
您好,那您需要调整成本
2022-04-20
你好;    调整下 差异 。 0.09  去调整原材料  和生产成本     
2022-01-05
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