你好 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 , 贷:原材料 根据发票入账 借:原材料 , 应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目 然后补做领用材料,结转成本分录
老师,上个月材料估价单价3600元估低了,生产领用材料,转过产品成本了。这个月进票到了单价3800元,怎么调整这个成本差额?
我10月底暂估原材料入库单价估高了,其中10月份领用了一部分按照高价生产成成品,留了一部分还在库里,因为报表已经出了,只能这个月调整,我用的是用友软件,怎么调整这个账?
你好,请问我暂估的原材料单价暂估低了,可是这个原材料已经用暂估的低价格做进成本里面了,我现在拿到发票的单价比暂估的单价高,这个要怎么调账呢?
本月初单位购买的一批材料,货到了,发票未到,企业做了暂估入库,并且材料被车间领用,用暂估价核算成本。如果发票下月到,暂估的金额和实际发票的金额不一致,需要调整本月核算的产品成本吗?
老师,我上个月暂估了52000kg原材料,上个月领用量26000kg原材料,暂估单价是11.5元,本月收到不含税单价10.18元的增值税增值税专票85000kg,麻烦问下这个月会计分录怎么做呢
老师这个分录这样做合理吗,应收账款变成负数,这个对报表有影响吗
老师,公司1月份的工资已按工资表申报,一直未发放。目前老板确定了一部分人的1月工资蒋不发放了。我这边需要改申报表吗,改了的话,之后的每个月的个税都和工资表不一样
这个怎么回事,从价计征的面积填的0,从租计征填了数字后就这样显示
水利建设基金按什么为标准进行缴纳
老师你好,我想咨询一下国民经济行业类别代码怎么填啊,像我们单位是农贸市场,主要就是收取业户的租金,这是什么行业类别啊
我的营业执照6月份做的税务登记,什么时候开始报税
明天面临一个面试,要求面试者会政府预决算工作,现在我可以从哪些地方很快了解到政府预决算的整个详细流程!我之前一点都不会
一直税务0申报的小规模,工商年报怎么申报呀,都填0?
老师好,请问公司要注销了,账上应收账款和应付账款的余额可以转到其他应付款-法人名下吗?还是转营业外收支好?
请问员工的报销可以直接从公户打钱到老板银行卡上吗
材料数量问题?
你好,你是想问关于材料数量的什么问题呢
补做领用材料,数量可以是0吗?只领差价金额。
你好,你可以把之前领用的材料分录红冲,然后按3800的单价做领用分录,结转分录
哦 那就 那成品入库,结转成本都要冲回,然后重做 对吗?
你好,是的,是这样的