你好,可以开发票,销售仪器仪表,13%

请问老师,新的增值税法,之前人力资源差额5%现在是不是1%呀
老师在申报增值税季报的时候 ,计提的增值税金额比税务申报表系统核算出来的金额少0.02 ,是在增值税申报表第18行本期应纳税额减征表里面直接加0.02 ?还是在账上重新做一笔分录来调账?
请问老师,增加发票额度有什么要求,一般怎么申请比较好通过,有没有什么风险需要注意
老师,四季度财务报表期末余额和年度财务报表期末余额对应数据是不是应该一致?代账公司报的季报和年报中其他应付款期末余额数据不同,是不是弄错了?还是正常的?还有四季度利润表中营业收入和年报中营业收入本年累计金额也不一致,是错了吗?谢谢老师
请问个体户查账征收,老板从公司账上拿走利润怎么做分录?
股权转让转让方怎样申报印花税和个税
请问,单位员工工资发包给劳务公司,员工需要申报个人所得税吗?
你好,老师,24年附加税多计提了,现在如何处理,会计分录怎么做
老师,公司团建费怎么做账,还需要过度应付职工薪酬科目吗
老师,1月份离职,员工承担补缴1月份社保,那公司断交社保是不是1月底或者2月初断交都可以的
主要是后面的
相当于签了两份合同 第一份是销售 第二份是施工
销售仪器仪表,13%,施工安装合同的9%
我这边提供的服务是为了销售仪表 但是我都上13的税 不就高了么 我可以分开开票 然后销售是13 那这另外一个属于什么呢 安装么?9个点?
你好,2个合同分开开具
嗯嗯好的 那老师我合同上注明人工费、铲车费等 那我开票的时候 具体税目请问开什么呢
同上注明人工费、铲车费等,合起来开安装费用
这个属于服务还是属于劳务呢?而且我的经营范围只有销售,我需要去增加一个什么经营范围呢
不需要,你据实开具,建筑服务-安装费9%
好的谢谢老师
不客气,如果对解答满意可以五星好评哦