同学你好,正常是在退货已经发出,到达海关前,进行未退税证明的申请。

在外贸企业的出口退税中,申请退税的增值税专用发票抵扣联当中含有内销的货物或是尚未出口的货物的话,这个退税是退整张发票的税额还是只是退出口货物的那部分?那其中内销或是尚未销售的那部分税额在以后还能进行抵扣吗?
生产型企业出口退税的货物质量有问题,尚未申报退税,应该在退货的哪一步进行未退税证明的申请?
老师,我们2019年出口了一批货物,发生质量问题,只扣款未退货,我们用离线软件申报退税,我们现在想把扣款的金额红冲掉,但是红冲的时候一定要填数量,请问有没有什么办法不填数量的,因为货物没有发生退运
您好,请问如果4月从生产型出口转外贸型出口企业,4月有外购货物出口,还未办理退税变更手续,那么后续4月的关单能申报退税吗
我公司是生产型企业,上月出口一批货物,其中大部分货物是零退税率的,小部分是13%退税率的,请问这批货物在出口退税管理系统是全部申报还是只申报13%退税率的货物,进项发票如何处理
老师,有张发票我抵扣了,现在又红冲了,现在红字发票我怎么记凭证
老师,请问我们接了一个劳务承包,现在又分包给了另外一家公司,但是这个项目是异地的,需要备案和预缴吗
光伏安装开税票是开13个点还是9个点
老师好,今年2026年1月1日起房屋租赁从5%降为3%。我们与幼儿园订立合同,从25年6月开始收租金到次年的9月止。合同约定每年12月3 1日前收取租金,但对方迟迟不愿交,直到26年1月21日才分两次交完,对于这种跨两个年度,又恰逢税务局降税,我们该如何开票,如何申报呢?
老师好 福利费按14%取值 还有就是最低值 按哪个数字来取的 我忘了
老师,是增值税法后劳务分包只有简易征收后才按差额开票吗
老师,我是民办非企业,私立学校,收取学费收入免增值税,2025年9月份开具免税发票19638250,这个是2025年9月份招生收入,但是9月份税务局让我们补申报2018-2014这几年超计划招收部分学生学费收入的增值税,超出计划部分含税收入是3978500,不含税收入3753301.89元,增值税225198.11,附表一第9列19栏应填多少
老师,您好,我们买了一批电脑,总计十几万,单价低于5000,不留残值可以吗
老师,我一月份计提的工资,2月份没发。那我报个税工资数字要不要写上去?我三月份一起发两个月工资,数字怎么填写?
老师,电子发票现在单张没有额度了是吗
老师,多问一句,我该如何成为会员,无限次提问问题?
同学你好,一般情况下,需要购买课程成为会员的。
老师,我们去年的出口退税和今年的放到这个月一起申报,在生成出口退税数据的时候,这个弹窗的数据我还怎么填,从去年到现在累计的吗?要减去退货开的的未退税证明那几笔吗?
同学你好,是去年到现在累计的,要减去退货开的的未退税证明那几笔。