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老师您好,我想咨询一下增值税预缴表里的扣除金额怎么理解?还有就是表里的预征项目没有符合我们的,我们是做技术服务的,是直接在下面添加信息技术服务还是直接填在建筑服务那一行里?

2020-09-04 14:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-04 15:08

您好,技术服务不存在预缴一说啊。不用填报

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快账用户8150 追问 2020-09-04 15:10

我们是跨区域涉税 项目和甲方是在宁夏 我们公司是在北京 是这样的一个情况

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齐红老师 解答 2020-09-04 15:20

。。。跨区域是针对工程项目和房屋租赁一说

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齐红老师 解答 2020-09-04 15:20

没听说过技术服务还需要跨区域预缴

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您好,技术服务不存在预缴一说啊。不用填报
2020-09-04
同学你好 文化创意服务业
2021-10-28
同学你好 这个要预缴的 税率是9%
2023-06-06
你好,这个税率填写1…%
2022-01-30
1.附表一的第12栏是“简易计税方法计税”,您应当在这一栏填报简易计税方法下的销售额和销项税额。 2.在附表三中,第3、4列“一般计税方法计税销售额”和“一般计税方法计税销售额(不含税)”,应填写的是您的销售额和不含税销售额。如果您的项目是简易计税项目,那么第3、4列应填写销售额和不含税销售额。 3.附表四中的“建筑服务预征缴纳税款”的第2、4列,应该填写您预缴的增值税金额。
2023-10-17
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