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老师,用待转金支付社保的会计分录怎么做

2020-09-04 16:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-04 16:25

这个是单位减免抵减个人部分吗,要是公司抵减公司不需要做分录, 借管理费用负数,贷应付职工薪酬单位社保负数,借应付职工薪酬单位社保 负数,借其他应付款个人社保

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这个是单位减免抵减个人部分吗,要是公司抵减公司不需要做分录, 借管理费用负数,贷应付职工薪酬单位社保负数,借应付职工薪酬单位社保 负数,借其他应付款个人社保
2020-09-04
同学你好 待转金不做账, 直接按照实际缴纳的金额做就行了,比如说要交1000,待转金抵了500 那你就按照500来做
2020-09-04
同学你好,借:管理费用 单位社保 负数 贷:应付职工薪酬 单位社保 负数 借:应付职工薪酬 单位社保 负数 贷:其他应付款 个人社保
2020-07-12
计提工资时: 借:管理费用、销售费用、生产成本、制造费用等 贷:应付职工薪酬——工资 计提社保(企业自己承担的部分): 借:管理费用 贷:应付职工薪酬——社保 发放工资时: 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(员工个人部分的社保) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 上交杜保时: 借:应付职工薪酬——社保 贷:库存现金或者银行存款 上交个人所得税时: 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2021-04-09
同学你好 待转基金你放在其他应收款了吗
2022-03-28
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