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用待转金抵社保,怎么做会计分录

2020-09-04 15:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-04 16:16

同学你好 待转金不做账, 直接按照实际缴纳的金额做就行了,比如说要交1000,待转金抵了500 那你就按照500来做

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快账用户6471 追问 2020-09-04 16:18

也就是只计提500就行了

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齐红老师 解答 2020-09-04 16:36

对的,就是这样做的哦

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同学你好 待转金不做账, 直接按照实际缴纳的金额做就行了,比如说要交1000,待转金抵了500 那你就按照500来做
2020-09-04
这个是单位减免抵减个人部分吗,要是公司抵减公司不需要做分录, 借管理费用负数,贷应付职工薪酬单位社保负数,借应付职工薪酬单位社保 负数,借其他应付款个人社保
2020-09-04
不做,单位抵减单位不做,单位抵减个人需要交做借应付职工薪酬单位社保 负数,借其他应付款个人社保
2020-08-06
你好;这个是你之前多缴纳的 一般是预付账款挂着的; 现在做 借 应付职工薪酬- 单位部分社保 ;其他应收款-个人部分社保贷预付账款
2022-03-28
同学你好 待转基金你放在其他应收款了吗
2022-03-28
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