您好,员工借款两万是 用于什么呢?采购备用金还是差旅费呢?

员工借了两万最后退回151,这怎么记,借的时候借其他应收款贷银行
老师 支付员工宿舍费用时候 水电费是员工自己交 当时是借预付账款借其他应收款 贷银行存款,收到员工水电费是借银行存款贷其他应收 这样其他应收就平了,但是后来收到了发票 就是借管理费用物业管理费 借管理费用水电费贷预收账款贷其他应收款,我这样的话其他应收款好像平不了,怎么能平呢?
老师,付给员工的差旅费因为银行账户原因退回了,收款的时候用的其他应收款-其他,分录是借:银行存款,贷:其他应收款/其他,重新支付时需要怎么做分录
老师,付给员工的差旅费因为银行账户原因退回了,收款的时候用的其他应收款-其他,分录是借:银行存款,贷:其他应收款/其他,重新支付时需要怎么做分录
员工出差暂支款5000元 给他的时候是:借 其他应收款 贷 银行存款 回来后他报销3000元,退回公司银行卡2000元 是不是做 银行收款凭证 借 差旅费 银行存款 贷 其他应收款
老师你好,请问我们的业务发生在1月,发票开在2月,收款也在2月,请问增值税属期是哪个月份?
夫妻之间平价转让股份,是允许的吗?就不用交个税了吧,就印花税好了吧
老师,2024年12期计提的所得税费用,比如时100.85元,但2025年1月实际缴纳的是100.86元,差0.01元。该写什么分录调整?
老师,一家公司应收贷方挂账,应付借方挂账,这样可以抵消吗?
老师 货架折旧几年啊
老师 喷涂机 就是喷漆用的机器 1300元计入到管理费用下维修费里面可以吗
老师,请问我们是旅游服务行业,差额征税,是在平台销售,取得的成本发票都是普票。除此之外,平台服务费,技术服务费等专票,在差额之后还可不可以抵扣税额?
老师,你好,我的资产负债表的借方还有贷方不平是什么原因
老师,央企业务招待费,附件不提供水单可以吗
老师你好,想问我12月应该取得的发票未取得,也未做账暂估,汇算清缴前取得的话还能调整到2025年吗?
这两个的话分别怎么处理呢
借:原材料等 19849 库存现金 151 贷:其他应付款--XX 20000 或 借:管理费用--差旅费 19849 库存现金 151 贷:其他应付款--XX 20000
我当时记得时候借其他应收款贷银行
这个都没有关系的,当时的分录就是借款做的分录嘛
其他应收款的这个2万,怎么做
他退回来证明今天银行收到151,
其他应收款的这个2万,怎么做---借:其他应收款--xx 20000 贷:银行存款 20000
他退回来证明今天银行收到151---就将上面的分录中的库存现金换成银行存款科目。
收到不是借方吗,你那是贷方
借:其他应收款--xx 20000 贷:银行存款 20000----这笔分录是该员工当初借款的分录。 归还剩余款项的话,就最初的分录,只是用银行存款替换库存现金科目就是了。