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老师,我们公司先收到了货款,然后开发票给对方。麻烦看看我的分录对不对

老师,我们公司先收到了货款,然后开发票给对方。麻烦看看我的分录对不对
2020-09-05 10:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-05 10:49

同学你好,您的分录是正确的;

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快账用户5220 追问 2020-09-05 10:54

这个应收账款刚开始收到款在贷方,表示减少了,我能理解,开发票确认收入的时候怎么应收账款在借方了,代表增加了,我理解不了。老是能不能给解释下

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齐红老师 解答 2020-09-05 10:58

同学你好,这里的应收账款是用来代替预收账款使用的,正常我们先收款,贷方应是预收账款,现在是用应收账款代替,您可以将应收账款理解为预收账款,收款时没有开票,是负债增加,开票后,负债减少,所 以是在借方;

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快账用户5220 追问 2020-09-05 11:00

那正常的逻辑是预收款,我的科目用了应收账款,好像有点不对,是不是老师

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齐红老师 解答 2020-09-05 11:02

同学你好,正常应是用预收账款的;但实务工作中我们是可以用应收账款来代替预收账款的,

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快账用户5220 追问 2020-09-05 11:04

嗯,那就是允许的可以用应收账款科目,我知道了。谢谢老师。

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齐红老师 解答 2020-09-05 11:05

同学你好,那就是允许的可以用应收账款科目——是的;不客气的,祝您学习愉快;

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相关问题讨论
同学你好,您的分录是正确的;
2020-09-05
同学你好 按开出发票内容 借,应收账款 贷,主营业务收入等 贷,应交税费一应增销项 3年以上收不回来的应收款可以作为坏账损失;
2020-09-10
你好!借原材料等 贷应付账款 然后借应付账款 贷银行存款。
2020-08-24
借应收账款,贷主营业务收入应交税费应交增值税。 借银行存款,其他应付款,贷应收账款。。 借销售费用,运费 贷其他应付款。
2022-10-19
您好,同学,您把开票的模板发一下呢
2023-03-22
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