同学你好,您的分录是正确的;
老师,我们公司先收到了货款,然后开发票给对方。麻烦看看我的分录对不对
看是,我想问下,我们公司开票给对方公司了,对方公司收到发票后已经认证了,然后对方也不愿意给我们付货款了,怎么做分录
老师,你好,麻烦帮我看看写的委托代收款协议,针对我开了这些真实业务的发票,没有走对公账户,公司委托老板代收款的协议,麻烦帮我看看有什么不严谨的
老师您好,我们是一般纳税人监理公司,对方挂靠了我们单位,现在对方要给我们开成本票,她给我发了份开票的模板,意思是看能不能开成这样的发票。然后我跟对方把营业执照也要来拍照了,麻烦老师看下对方这样开行不行
老师,生产销售单位为什么要体现工厂?实际上合同只是深圳贸易公司和香港签的。
买二手车是有2类发票吗 分别是什么样式的 需要图片 谢谢老师
董老师,在线吗?有问题想咨询您~
老师,我想学食品加工厂的成本核算,请问在哪里找课程
正确的选项不理解,举个具体的例子。
22年暂估原料发票,当年已收到发票但忘记做冲销处理,今年怎么调整?
@董孝彬老师,别的老师别回答,是不是,重汽开了蓝字发票,也要它开红字发票,那我们在电子税务局里面只是接受了它的红字发票开票的信息是吗?我们确认要,对了吗?这个我问老师别回答
@董孝彬老师,别的老师别回答,是不是,重汽开了蓝字发票,也要它开红字发票,那我们在电子税务局里面只是接受了它的红字发票开票的信息是吗?我们确认要,对了吗?
家具厂制造沙发够买了一些牛皮回来,裁出来的边角料可以卖出去,卖出去得到的钱这部分钱入什么科目
请教一个问题,公司a,股东公司b占51%(已经注销,法人等可以配合),法人c兼股东49%股份。怎么可以b把股份转给c。有遇到这样的情况吗。
这个应收账款刚开始收到款在贷方,表示减少了,我能理解,开发票确认收入的时候怎么应收账款在借方了,代表增加了,我理解不了。老是能不能给解释下
同学你好,这里的应收账款是用来代替预收账款使用的,正常我们先收款,贷方应是预收账款,现在是用应收账款代替,您可以将应收账款理解为预收账款,收款时没有开票,是负债增加,开票后,负债减少,所 以是在借方;
那正常的逻辑是预收款,我的科目用了应收账款,好像有点不对,是不是老师
同学你好,正常应是用预收账款的;但实务工作中我们是可以用应收账款来代替预收账款的,
嗯,那就是允许的可以用应收账款科目,我知道了。谢谢老师。
同学你好,那就是允许的可以用应收账款科目——是的;不客气的,祝您学习愉快;