同学你好,您的分录是正确的;

老师,我们公司先收到了货款,然后开发票给对方。麻烦看看我的分录对不对
看是,我想问下,我们公司开票给对方公司了,对方公司收到发票后已经认证了,然后对方也不愿意给我们付货款了,怎么做分录
老师,你好,麻烦帮我看看写的委托代收款协议,针对我开了这些真实业务的发票,没有走对公账户,公司委托老板代收款的协议,麻烦帮我看看有什么不严谨的
老师您好,我们是一般纳税人监理公司,对方挂靠了我们单位,现在对方要给我们开成本票,她给我发了份开票的模板,意思是看能不能开成这样的发票。然后我跟对方把营业执照也要来拍照了,麻烦老师看下对方这样开行不行
一个公司的工会开发票,只有工会名称没有统一信用代码,能开发票吗
老师,注册公司时,起名称,“有限公司“与“有限责任公司”有啥区别与要求
其它应付款代扣代缴分录怎么写
税负率是按年测算的吗?
1月有出货给客户主板数量为200套,需要申报暂估收入的增值税,但是供应商(加工厂)未开具对应数量的加工费发票给我们,只开具了142套的加工费发票(未开票的58套系统有做暂估应付),相当于58套的加工费发票要在2月份开具,在勾选认证进项发票时,这个主板的加工费进项数量与销项数量不一致,这样有影响吗
市场部属于什么费用呀老师 管理吗
老师好,是这样,1月份支付了担保费用6万元,银行存款已支付,但是对方未开票,我想把费用记在1月当期期,是否可以,分录应该怎么做好?
深圳社保最低基数多少?
老师,个人弄一个代理记账公司,需要什么条件
请问业务今天才告诉我有个员工领完1月份工资就离职了,医保和社保减员可以填2026.02.01离职日期吗?今天就可以操作减员吗?
这个应收账款刚开始收到款在贷方,表示减少了,我能理解,开发票确认收入的时候怎么应收账款在借方了,代表增加了,我理解不了。老是能不能给解释下
同学你好,这里的应收账款是用来代替预收账款使用的,正常我们先收款,贷方应是预收账款,现在是用应收账款代替,您可以将应收账款理解为预收账款,收款时没有开票,是负债增加,开票后,负债减少,所 以是在借方;
那正常的逻辑是预收款,我的科目用了应收账款,好像有点不对,是不是老师
同学你好,正常应是用预收账款的;但实务工作中我们是可以用应收账款来代替预收账款的,
嗯,那就是允许的可以用应收账款科目,我知道了。谢谢老师。
同学你好,那就是允许的可以用应收账款科目——是的;不客气的,祝您学习愉快;