你好,如果是一般纳税人,账务处理是 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“预付账款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。

老师,您好,我们7月交了开票系统的维护费280,8月给我们开的发票,普通发。收到发票后的分录我怎么做呢。
老师请问,我们公司收到7月份维修厂房劳务普通发票,我应该怎么做分录
老师,你好我想问下我们3月份交宽带费开了普通发票,但是7月份又给我们开了负数的普通发票,这是怎么回事呀?
老师,您好,我是小规模,7月开了一张增值税普通发票,4万含税的增值税普通发票,当月增值税没超,将没超的增值税税额转入营业外收入,8月客户退回普通发票,要求开专用发票,那我8月开给自己的增值税普通发票的负数怎么做分录呢
老师您好 我们公司的电表 其他公司用了一个月 电费他们现金给我的 我收到电费发票后 又开了同样的电费发票给他 请问我怎么做账 分录怎么做,我收到的电费发票要进费用吗?
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
财务核算是一个人做,另一个人做合并报表和合并报表财务分析,请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗?
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
我目前每个月有3600外账在做(10家小规模,3家一般纳税人)招兼职会计,做外账的话,给多少钱合适。
供应链管理公司成立1年不到,一般纳税人,现在要提高开票额度200w,提高后开具的发票不是主营业务,是咨询类发票,这种申请能通过吗?会涉及上门核查吗?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
老师,我们是小规模纳税人
你好,小规模纳税人,账务处理 就是 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“预付账款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
老师,我按之前的会计做的分录做了一笔银行7月付款的分录,然后到8月领到发票的我就不会做了,我给您看一下7月实际支付的分录。
你好,7月份付款没有取得发票,账务处理是 借:预付账款 贷:银行存款 然后按上面的回复做费用分录,减免税款分录
不好意思老师,我还是没太懂,就是7月的做的是给您发过去的这笔分录,然后8月实际收到的我就不会做。也没太懂您发过来的这笔分录。
你好 7月份的时候 借:预付账款 贷:银行存款 8月份的时候 借:管理费用 贷:预付账款 实际减免的时候 借:应交税费——应交增值税 贷:管理费用
老师,那我7月的是做错了吗
你好,是的,你提供的图片7月份的分录是错误的
好的,谢谢老师,7月的账我还没钉,然后反结账,把7月的分录改了,然后8月的也重新做了。麻烦您帮我看下合适不。谢谢老师。
你好,是的,是这样的
感谢老师,就是税的那一块在不用管可以吗老师。
你好,没有实际抵扣的时候,暂时可以不用管的
好的,感谢老师。
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢