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老师,您好,我们7月交了开票系统的维护费280,8月给我们开的发票,普通发。收到发票后的分录我怎么做呢。

2020-09-05 11:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-05 11:05

你好,如果是一般纳税人,账务处理是 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“预付账款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。

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快账用户9776 追问 2020-09-05 11:06

老师,我们是小规模纳税人

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齐红老师 解答 2020-09-05 11:07

你好,小规模纳税人,账务处理 就是 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“预付账款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。

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快账用户9776 追问 2020-09-05 11:18

老师,我按之前的会计做的分录做了一笔银行7月付款的分录,然后到8月领到发票的我就不会做了,我给您看一下7月实际支付的分录。

老师,我按之前的会计做的分录做了一笔银行7月付款的分录,然后到8月领到发票的我就不会做了,我给您看一下7月实际支付的分录。
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齐红老师 解答 2020-09-05 11:20

你好,7月份付款没有取得发票,账务处理是 借:预付账款 贷:银行存款 然后按上面的回复做费用分录,减免税款分录

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快账用户9776 追问 2020-09-05 11:23

不好意思老师,我还是没太懂,就是7月的做的是给您发过去的这笔分录,然后8月实际收到的我就不会做。也没太懂您发过来的这笔分录。

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齐红老师 解答 2020-09-05 11:24

你好 7月份的时候 借:预付账款 贷:银行存款 8月份的时候 借:管理费用 贷:预付账款 实际减免的时候 借:应交税费——应交增值税 贷:管理费用

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快账用户9776 追问 2020-09-05 11:26

老师,那我7月的是做错了吗

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齐红老师 解答 2020-09-05 11:27

你好,是的,你提供的图片7月份的分录是错误的

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快账用户9776 追问 2020-09-05 11:39

好的,谢谢老师,7月的账我还没钉,然后反结账,把7月的分录改了,然后8月的也重新做了。麻烦您帮我看下合适不。谢谢老师。

好的,谢谢老师,7月的账我还没钉,然后反结账,把7月的分录改了,然后8月的也重新做了。麻烦您帮我看下合适不。谢谢老师。
好的,谢谢老师,7月的账我还没钉,然后反结账,把7月的分录改了,然后8月的也重新做了。麻烦您帮我看下合适不。谢谢老师。
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齐红老师 解答 2020-09-05 11:40

你好,是的,是这样的

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快账用户9776 追问 2020-09-05 11:41

感谢老师,就是税的那一块在不用管可以吗老师。

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齐红老师 解答 2020-09-05 11:42

你好,没有实际抵扣的时候,暂时可以不用管的

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快账用户9776 追问 2020-09-05 11:42

好的,感谢老师。

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齐红老师 解答 2020-09-05 11:42

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好,如果是一般纳税人,账务处理是 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“预付账款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
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