你好,如果是一般纳税人,账务处理是 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“预付账款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。

老师,您好,我们7月交了开票系统的维护费280,8月给我们开的发票,普通发。收到发票后的分录我怎么做呢。
老师请问,我们公司收到7月份维修厂房劳务普通发票,我应该怎么做分录
老师,你好我想问下我们3月份交宽带费开了普通发票,但是7月份又给我们开了负数的普通发票,这是怎么回事呀?
老师,您好,我是小规模,7月开了一张增值税普通发票,4万含税的增值税普通发票,当月增值税没超,将没超的增值税税额转入营业外收入,8月客户退回普通发票,要求开专用发票,那我8月开给自己的增值税普通发票的负数怎么做分录呢
老师您好 我们公司的电表 其他公司用了一个月 电费他们现金给我的 我收到电费发票后 又开了同样的电费发票给他 请问我怎么做账 分录怎么做,我收到的电费发票要进费用吗?
新的所得税季报表中已发工资包不包括补放的以前年度的工资,还包不包括上年未付,在汇算清缴前已发,也税前扣除的工资
老师,请问下,更改增值税申报,更正8月的,9月的也要重新更正吗?因为9月的已经申报了
老师,法人往公司转了2400元钱作为财务的支持,马上有支付了,这个分录怎么写
个税申报系统操作,社保问题
老师咨询下,今年成立的新公司,是小规模纳税人,新成立的公司需要缴纳工会经费嘛
老师,你好,请问抖音店铺的收入现在是需要按照涉税信息报送数据来做账务处理和申报了吗?
老师你好,你看我在填写企业所得税申报表职工薪酬这块是这样的提示,个税申报系统今年申报了1-9月份的工资,做账系统发放的是去年12月份到今年八月份的工资,发放大于计提数据,这该怎么办,还是计提和发放填写一致数据呢?
你好老师个体户经营超市库存的报损和领用的商品会计分录怎么做的
老师工资都是通过银行卡支付的,可以不用在单独做工资条给每个员工签字吗?有一个工资的总表
老师,请问在计算企业年金个人缴费时,本人缴费工资不能超过工作城市上一年度月平均工资的3倍,对于本人缴费的工资基数是不是也对标月平均工资?
老师,我们是小规模纳税人
你好,小规模纳税人,账务处理 就是 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“预付账款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
老师,我按之前的会计做的分录做了一笔银行7月付款的分录,然后到8月领到发票的我就不会做了,我给您看一下7月实际支付的分录。
你好,7月份付款没有取得发票,账务处理是 借:预付账款 贷:银行存款 然后按上面的回复做费用分录,减免税款分录
不好意思老师,我还是没太懂,就是7月的做的是给您发过去的这笔分录,然后8月实际收到的我就不会做。也没太懂您发过来的这笔分录。
你好 7月份的时候 借:预付账款 贷:银行存款 8月份的时候 借:管理费用 贷:预付账款 实际减免的时候 借:应交税费——应交增值税 贷:管理费用
老师,那我7月的是做错了吗
你好,是的,你提供的图片7月份的分录是错误的
好的,谢谢老师,7月的账我还没钉,然后反结账,把7月的分录改了,然后8月的也重新做了。麻烦您帮我看下合适不。谢谢老师。
你好,是的,是这样的
感谢老师,就是税的那一块在不用管可以吗老师。
你好,没有实际抵扣的时候,暂时可以不用管的
好的,感谢老师。
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢