你好,如果是一般纳税人,账务处理是 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“预付账款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
老师,您好,我们7月交了开票系统的维护费280,8月给我们开的发票,普通发。收到发票后的分录我怎么做呢。
老师请问,我们公司收到7月份维修厂房劳务普通发票,我应该怎么做分录
老师,你好我想问下我们3月份交宽带费开了普通发票,但是7月份又给我们开了负数的普通发票,这是怎么回事呀?
老师,您好,我是小规模,7月开了一张增值税普通发票,4万含税的增值税普通发票,当月增值税没超,将没超的增值税税额转入营业外收入,8月客户退回普通发票,要求开专用发票,那我8月开给自己的增值税普通发票的负数怎么做分录呢
老师您好 我们公司的电表 其他公司用了一个月 电费他们现金给我的 我收到电费发票后 又开了同样的电费发票给他 请问我怎么做账 分录怎么做,我收到的电费发票要进费用吗?
之前已经做了财政补助收入,现在学校有个别贫困学生有几天请假,营养餐没有吃,学校买了营养品给学生,财务凭证这样做可以吗? 一、科目调整 摘要:2024学年第二学期爱心营养餐补助应发未发结转 借:学生伙食收入/爱心营养餐补助收入 709.7 贷:其他应付款/爱心营养餐餐 709.7 二、付款凭证 借:其他应付款/爱心营养餐709.7 贷:银行存款 709.7
老师,固定资产提完折旧报废了,固定资产清理科目余额转到哪个科目
怎么去下载广东省广州市公司章程呀?下载路径是什么?求详细图解
老师请问供应商给公司开一张发票,有免税也有税点的。但是开过来的是增值税专用发票。免税的做进项税额转出可以吗?因为听说免税和有税点的开在一张增值税普通发票可以的。开一张增值税专用发票是不是不可以哈
年营运成本=变动成本+固定成本-折旧,付现成本=年营运成本
判断题错在哪里?不太懂
老师你好:这个解析问什么要*1/3
你好,老师,重新建科目的话,科目都设置好了,都有上月余额,这个余额我在哪里登记呀?
老师,这个只做了免抵退备案,不退税也要做下免税备案是吗
预包装食品销售(含预包装冷藏冷冻食品);散装食品销售(含散装冷藏冷冻食品),,需要办食品许可证吗
老师,我们是小规模纳税人
你好,小规模纳税人,账务处理 就是 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“预付账款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
老师,我按之前的会计做的分录做了一笔银行7月付款的分录,然后到8月领到发票的我就不会做了,我给您看一下7月实际支付的分录。
你好,7月份付款没有取得发票,账务处理是 借:预付账款 贷:银行存款 然后按上面的回复做费用分录,减免税款分录
不好意思老师,我还是没太懂,就是7月的做的是给您发过去的这笔分录,然后8月实际收到的我就不会做。也没太懂您发过来的这笔分录。
你好 7月份的时候 借:预付账款 贷:银行存款 8月份的时候 借:管理费用 贷:预付账款 实际减免的时候 借:应交税费——应交增值税 贷:管理费用
老师,那我7月的是做错了吗
你好,是的,你提供的图片7月份的分录是错误的
好的,谢谢老师,7月的账我还没钉,然后反结账,把7月的分录改了,然后8月的也重新做了。麻烦您帮我看下合适不。谢谢老师。
你好,是的,是这样的
感谢老师,就是税的那一块在不用管可以吗老师。
你好,没有实际抵扣的时候,暂时可以不用管的
好的,感谢老师。
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢