你好,如果是一般纳税人,账务处理是 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“预付账款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
老师,您好,我们7月交了开票系统的维护费280,8月给我们开的发票,普通发。收到发票后的分录我怎么做呢。
老师请问,我们公司收到7月份维修厂房劳务普通发票,我应该怎么做分录
老师,你好我想问下我们3月份交宽带费开了普通发票,但是7月份又给我们开了负数的普通发票,这是怎么回事呀?
老师,您好,我是小规模,7月开了一张增值税普通发票,4万含税的增值税普通发票,当月增值税没超,将没超的增值税税额转入营业外收入,8月客户退回普通发票,要求开专用发票,那我8月开给自己的增值税普通发票的负数怎么做分录呢
老师您好 我们公司的电表 其他公司用了一个月 电费他们现金给我的 我收到电费发票后 又开了同样的电费发票给他 请问我怎么做账 分录怎么做,我收到的电费发票要进费用吗?
老师,我是一家建筑劳务公司,可以享受月10万元以下免税的政策,但我开票做收入的时候,会计分录要不要做销项税额,以10万元为例,分录具体怎么做?
老师这个同一户收到的金额不同,开发票给对方可以一起开还是要分开开
老师,同一个开发商公司开发的一期和二期账目要分开独立做账么
老师您好,跨区域涉税事项跨省的业务个税申报有要求吗,我们劳务公司工资没那么严格的区分,跨区和本地这边工人是通用的,工资分不那么清晰,申报个税不用分那么清吧,两边总数报对就行吗
一般纳税人酒店,小企业会计准则,筹备期,酒店购买的针孔摄像头探测器应该计入哪个科目啊
一般纳税人勾选了 上月发票 上月做账时已经放在待认证里面的发票 现在勾选了之后 怎么做账务处理
老师,这个是什么意思呢
老师,我们公司想实缴,不是一次性实缴,分批实缴,每次间隔多久
你好,老师,1.财务费用方向是不是在借方? 2.网上下单打滴滴电子普通发票是不是可以属于进项发票可以抵扣? 3.公司没车,员工的车每月报销500元左右高速和路费的增值电子普通发票是不是也属于进项可以批扣?
甲公司收蓝球赛赞助费25万,开票25张,一张一张做会计分录对吗
老师,我们是小规模纳税人
你好,小规模纳税人,账务处理 就是 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“预付账款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
老师,我按之前的会计做的分录做了一笔银行7月付款的分录,然后到8月领到发票的我就不会做了,我给您看一下7月实际支付的分录。
你好,7月份付款没有取得发票,账务处理是 借:预付账款 贷:银行存款 然后按上面的回复做费用分录,减免税款分录
不好意思老师,我还是没太懂,就是7月的做的是给您发过去的这笔分录,然后8月实际收到的我就不会做。也没太懂您发过来的这笔分录。
你好 7月份的时候 借:预付账款 贷:银行存款 8月份的时候 借:管理费用 贷:预付账款 实际减免的时候 借:应交税费——应交增值税 贷:管理费用
老师,那我7月的是做错了吗
你好,是的,你提供的图片7月份的分录是错误的
好的,谢谢老师,7月的账我还没钉,然后反结账,把7月的分录改了,然后8月的也重新做了。麻烦您帮我看下合适不。谢谢老师。
你好,是的,是这样的
感谢老师,就是税的那一块在不用管可以吗老师。
你好,没有实际抵扣的时候,暂时可以不用管的
好的,感谢老师。
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢