借银行 贷应收账款,借应收账款,贷销项税额,不含税部分先不做账
咨询下,工业企业,客户给了钱,也开了票,但是产品还没有生产出来怎么做账
客户给了钱,也开了票,但是还没有生产出来产品,怎么做账
咨询下,工业企业,客户没给钱,但是开了票,但是产品还没有生产出来怎么做账
我们销售产品,给客户开了发票,但是客户还没有给我们打钱,得过2个月左右,才能往我们公户打钱,那这个账我该怎么去做呢
老师好,预收了货款,但是产品还没生产出来,可以先给客户开票吗?
一般纳税人酒店,纯客房,餐饮就是房费含早,个别的会有收取早餐费,这个时候设立会计科目, 主营业务成本--餐饮收入, 主营业务成本--餐饮成本
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
借银行存款37830,贷应交税费4352.13那也不平啊
中间那个33477.87记什么科目
借银行37830 贷应收账款37830 借应收账款,4352.13贷销项税额4352.13 ,是做2个分录,