同学你好,是计入福利费的;这个不需要申报个税
我是劳务派遣公司,公司购进一批大米,清油,面粉,是员工食堂用的,是记福利费吗?记福利费需要申报个税吗?
老师请问发放给派遣人员的月饼福利需要申报个税吗?我们是把钱打给劳务派遣公司,由派遣公司发放,个税也是他们申报
老师好,我们是一家小规模劳务公司,有一位工人报销,发票内容是米面油,总共是1万元,我记账记的是借:工程施工-间接费-福利费,贷银行存款。然后工程施工转成本,借:主营业务成本10000,贷:工程施工-间接费-福利费10000,这样记账正确吗?
各位,问问,公司有食堂包员工伙食费,购买的厨房用品和柴米油盐的发票可以报销吗?如果是员工福利费需要发票吗?算入费用里报销,还是属于工资的一部分要报个税?
我们公司的人员都是劳务派遣人员,工资由公司支付给劳务公司,然后发给员工,劳务公司开发票。那我们公司的食堂费用计入福利费了,是不是需要汇算清缴的时候扣除
当年内的劳务费用 暂估如何做账
老师你好!未分配利润是800,股权转让50%400万元,可以按200转让价格,有标准转让价格吗?可以按90%转让,这样360万元,差额40*0.20=8万元,这样不是更好吗?问转让价格有标准吗?
业务部门发生的费用,比如办公室租金、配的公车加油费折旧费都计入销售费用合理吗
老师,请问一下,公司现在欠税,是公司名义上的法人代表承担一切法律后果吗?公司实际的法人不是这个人
法人的电子税务局上有企业信息,是否已经税务登记了
老师,您好!请教您 根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,如果小规模纳税人期间未取得生产经营收入、未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。那么,如果当时没有做进项税额价税分离处理,现在是一般纳税人了,账务如何调整呢? 谢谢老师指导!
24000*8如何理解 请老师解答
朴老师:从转了2手的代账公司手中把账要回来自己做,是否需要把这2个公司所有的账都要核查一遍,需要注意哪些细节,需要有哪些衔接工作啊?感谢指教
收入确认,报关的以FOB出口日期确认收入,快递形式,没有报关的,以什么时间确认收入(跨境电商)
请问下面写了2025年不适用,请问是哪一条不适用?