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老师您好,我们工业企业,生产口罩,棉签,创可贴等,直接销售到全国各地,如果有上百家客户,一般都是上月开票下月收款,我在财务软件中应收账款还要分别百家应收账款明细科目吗

2020-09-06 23:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-06 23:49

您好,是的,您的理解非常正确。需要区分,

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您好,是的,您的理解非常正确。需要区分,
2020-09-06
1.关于预付账款和在建工程科目余额的处理 如果您的公司因为购买资产和装修款项未开发票而导致预付账款和在建工程科目存在借方余额,您可以考虑写一份情况说明,将这些余额转出到相应的科目,并在汇算清缴时进行调增处理。 在写情况说明时,建议您详细说明未开发票的原因、时间、金额等信息,并注明转出的科目和调整的依据。同时,您需要确保所提供的情况说明与账务处理相符,并符合相关会计准则和税收法规的要求。 关于是否有相关的政策文件作为支撑,建议您查阅国家税务总局或相关政府部门发布的相关文件,以了解具体的税收政策和规定。 2.关于应付账款科目中已停止合作供应商款项的处理 如果您的公司已经与某些供应商停止合作,但应付账款科目中仍存在欠对方款项的情况,您同样可以写一份情况说明,将这些余额转出到营业外收入科目,并缴纳企业所得税。 在写情况说明时,您需要详细说明已停止合作的原因、时间、金额等信息,并注明转出的科目和调整的依据。同时,您需要确保所提供的情况说明与账务处理相符,并符合相关会计准则和税收法规的要求。
2023-12-27
首先啊,如果说啊,这些都是直接和酒够包工头发生了一个费用,那么也就是说发票直接是有包工头开给你的,这种情况就可以直接把钱转到这个包工头的账户里。
2022-01-21
你好,那他去年做了收入没有结转成本吗?
2024-02-06
如果说是挂靠的话,挂靠的账务处理就相当于是有资质的这一方给甲方开发票,确认为收入,同时需要挂靠人给你这边提供发票作为成本,然后以成本的形式把这个费用支付给挂靠。
2022-01-21
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