您好 没有收入的话也是零申报
老师,你好,税局核的印花税的征收品目只有一个技术合同。是不是可以理解为只有签订技术合同才需要缴纳印花税,其他合同就不需要缴纳印花税,这样理解对吗?
老师你好,那些按技术合同,租赁合同缴纳印花税的,没有收入的话也是零申报吗?
老师,印花税的技术合同,如果没有合同的话,按含税收入还是不含税收入报
一个广告公司,印花税申报0,还是按收入申报吗?税种提示有印花税的税种是技术合同和买卖合同
老师你好,我公司一般纳税人,开具发票有销售发票,有租赁发票,缴纳印花税时,购销合同包括租赁合同这部分吗,因为租赁还有特有的租赁印花税征收,分别征收还是购销合同征收全部合同的,租赁再单另申报?
老师,您好,个体户给业主发工资可以税前扣除吗
老师,更正以前年度增值税申报表,需要补缴,以前缴纳的增值税填写在哪里
老师,个体工商户报经营所得时是按季度的利润报还是按本年度的来报?
老师,请问一下企业所得税申报选择减征咋算的啊?
老师,请问针对电商平台开始申报后台销售数据,小规模国内电商收入填报季度超30万要交增值税,国际平台如亚马逊速卖通这种算出口货物吗?出口不是免增值税的吗?这块增值税如何申报,免增值税吗
一般纳税人100元专票怎么换算小规模3%专票普票和无票,老师可以写一下计算补助吗?
老师如果有异地预缴,请问年底增值税如何结转?
异地预交增值税,税款所属期选成了8月份,本月申报9月所属期税款,预交的金额带不出来,请问怎么办?
出口技术服务 可以退进项税嘛
老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,我 6 月份申报了 11 万(含税)未开票收入,当时厂家说直接用一张进项发票以销售折让的方式退回去给他们,这个进项也没有开给客户的,我用了一张 12 万(含税)的进项红冲了 10 万的金额给厂家,7 月份的时候我把这个未开票收入红冲了,请问这个需要怎么样做分录?7 月份我也有一些正常的蓝字发票的,我 7 月份也要补 6 月份未开票收入的分录,还有退回去的库存要怎么样红冲呢,麻烦老师给我指点,最好有分录[愉快]