你好!附加税不需要填的了。附加税只需要按你本期在本地实际要缴纳多少增值税,就按实际缴纳的增值税计算就好了

异地预缴的税款在主表28栏“分次预缴”填增值税抵扣 那么附加税呢 需要填么 是合计附加税加起来填在28栏 还是分开到附加税表里面填呢
房地产企业还没有正式开销售发票,按预收款预缴的增值税,每月报税时除了填写《增值税纳税申报表附列资料(四)(税额抵减情况表)》,申报时是不是还要填写在申报表主表第28栏①分次预缴税额栏次?还是等到开正式发票给业主时,即有销售额时再填写增值税纳税申报表(主表)第28栏?
老师 我报税的时候 建筑业预缴的增值税及附加税 我在附表里面填写的时候是光填预缴的增值税的金额还是填预缴的增值税+附加税的合计金额呢
异地项目预交税款了,我在本地税务局主表28行填分次预交税额,这填增值税额还是增值税和附加税一起合计金额
请问老师增值税预交了,预缴的附表和主表28栏我应该填预缴的增值税税款还是增值税加上附加税一起呢?
我7-8月服务发票开错税率了,现在11月份我可以冲减了重新开票不,那我账务怎么处理啊
公司的客户帮忙垫付所欠的供应商的货款,这个垫付的钱可以对冲客户欠公司的货款吗
上一年度以会计分录错了怎么改呢
销售额超过500万还是利润超过500万必须成为一般纳税人
2017年的摊销怎么来的,没看明白
2017年的摊销没看明白
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
也就是说 只填增值税 附加税 和印花税都不需要填了是么
你好!是的,预交的这部分,都不用填
好的 老师还有一个问题 就是本来这个月要填28栏预缴的 结果没填 到下个月了 是不是需要去税局更改申报表 然后直接在28栏里填上就可以了
你好!是的。就是这样的了。