如果对方没有认证,退回发票联和抵扣联,我们申请红字发票信息表,开具红字专用发票,同学
老师,我公司7月开的专票开错了,他还没做账,9月份要求重开,需要怎么做呢?
老师,我们公司8月份的电费交了,但是发票对方开错了(专票),我退回去让他们重新开,重新开具的专票月份是9月的,我8月份会计分录怎样做啊?
老师,9月份开错了一张发票,对方没认证,给退回了,我需要做红冲吗?账务怎么处理呢,会计分录怎么做呢,9月的我还没结账
老师,公司买的关联方公司饰品盒,没给钱,收到了饰品盒,对方公司8月发票开错了,9月份重新给我们开票,但是我们必须在8月份入账,我是要做待开票进账税吗?分录,怎么做呢?
老师,我想问下,7-9月的租金水电费,还没付,要付了钱才开票,我想问下,需不需要7月8月9月,都做账?怎么做账
福利费汇算清缴时需要纳税调增60%么
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
不需要他们那边现在网上申请后,我们这边再开红字吗
如果买方已经认证,才是买方申请,如果没有认证,该您这边申请
我直接在金税盘里申请就行了吗?需要去税务局交什么资料不呢
直接在金税盘中开具红字发票信息表就可以
好的,明白了,谢谢了,老师
不客气,希望能够帮到你,同学
老师,不好意思,再请问哈子,我发票是将对方的地址开错了,红字发票必须和原先开错的那张发票一样吗?
是的,同学,冲红是冲销蓝票的意思