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被查到接受虚开发票12万,2019年利润总额亏损5.5万,以前年度弥补亏损5000,调回补税按什么计算企业所得税?120000-55000-5000吗?还是其他?麻烦详细说说,谢谢!

2020-09-08 08:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-08 09:05

您好,您的计算过程是正确的。按无票支出计算虚开发票,调整增加应纳税所得额。

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您好,您的计算过程是正确的。按无票支出计算虚开发票,调整增加应纳税所得额。
2020-09-08
同学,您好,老师看一下哈
2022-09-16
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
2020-12-28
您好,1滞纳金不需要用以前年度损益调整,计入当期。汇算清缴纳税调整。2很难有合理性。3补缴企业所得税,借以前年度损益调整,贷应交税费-应交企业所得税,借应交税费-应交企业所得税,贷银行存款
2023-05-18
你好题目具体要求做什么?
2022-07-14
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