您好,卖的时候库存商品是怎么减的?

我们是工业企业,进销存用的是月末加权平均,现在调库存只能调入库,比如一件商品没有了,月初还剩着500我入库那里的数量填了负500,因为用的是月末加权平均,单价不一样,库存里面没有了产品,但是还有余额这个怎么办(比如月初数量是500,金额是5000,入库数量我填负500,因为是加工业算分配率得出成本单价,这样就导致月出的单价和入库单价不一致,产品实际已经不在了,但是还有余额)
我做库存商品有写明有多少套什么的嘛,但是我发现我之前的账有差额,已经结账了,我现在应该怎么办,要是补录的话,要写明数量和单价,这样的话我库存商品就不平了, 冲红的话,冲库存商品,还需要冲结转的成本吗?
之前高价买的油 低价卖了 没有做收入 直接减得库存商品 现在库存商品还挂的那点差价 其实已经没有库存了 现在该怎么调账 把这个库存商品余额给冲掉?
关于库存商品的问题:我公司成立初期,收购了别人的商品,账务系统没有做进项,就直接卖出商品,导致现在库存商品负数,而且对方企业也已经注销了,请问,这个该怎么调整?怎么做?
老师好!之前一直把房租水电都计入制造费用,转入产品成本了,导致现在库存商品金额多,实际产品没有,我们车间一两个人,直接人工费用也少,管理人员6个,是不是可以把房租水电直接计入管理费用,之前的账想调整冲减库存商品应该怎么操作
老师请问一下,发给员工的工资,备注成报销了,这个有影响吗
幼儿园智能化项目设备及材料,先计入在建工程,完工审计后,可以转入长期待摊费用吗?
老师,请问下我们公司每天都有支出,基本上都没有发票,我们从哪里付钱合理合规,会计都是让老板的一个朋友,办了一张银行卡转他的银行卡里面,去付钱,这样合理吗?
老师,我们账上2025.1-12月 其他应收款-法人 期末贷方余额为:49万 其他应付款-法人 期末贷方余额为:12万 1、那这两个科目说明公司欠法人49+12万=61对吧? 2、那这61万12月底前我不需要操作什么吧? 3、公司欠法人折磨多钱,25年年底企业不归还法人,会不会被税务局查啊? 4、会不会被查出来内账啊 现在马上月底了,有没有什么办法可以弄一下
公司开办幼儿园,幼儿园有食堂,采购米面油,蔬菜等如何记账?
如果股东转钱20万到公司,分录做了实收资本20万,要不要开票,到税局去开印花税什么的?还是直接凭证里面做了就可以了
老师,我在2024年9月做了股权分红,也交了个税。帐上没分录。到现在2025年我想做分录,就已经交了那个分红税的,现在2025年要做,那我怎么做好啊?
生产企业出口退税,进项发票勾选确认之前,要做发票用途确认吗?这个用途确认是确认什么?
出口退税也是要在每月的税期内申报吗?
有个新酒店,装修费40万,装修费票进来了,如何入帐,会计粉录咋样做
直接借 应收账款 贷 库存商品
那你们这个库存商品已经减掉了,怎么还会有差价?
按照应收账款金额减的,和库存商品成本有差额?
是的 按照应收账款金额减得 现在已经没有库存了 但是库存商品借方还有余额
可以借:主营业务成本 贷:库存商品
之前也没有结转过成本
是这一个商品没有结转过成本还是整个账上都没有结转过成本?
整个账上都没有结转过成本 没有做过收入 这个会计不懂 瞎弄得 所以问题好多
额。。。那就 借:待处理财产损益 贷:库存商品 借:管理费用/营业外支出 贷:待处理财产损益