支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 负数 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额

老师你好,我想请教下 交了税控盘服务费,并到增值税申报的时候填了下金额。那我做账该怎么做?
老师你好,我想咨询下税控盘技术服务费,我只在本期发生额填了,但并没有在本期实际抵减额填280元。我该怎么做账?
老师,你好,我想问下上个月交了税控盘280元应该全额减免,但是忘了在申报表申报,但是账已做,上个月增值税也交税了,现在重申报很麻烦,我这个月还可以重申报吗?
老师,24年的预收账款现在发票可以入账不,当时没做无票收入
老师,我们支付购买固定资产定金时,收到款时,一般是做借:其他应收 贷:银行,等收到资产,再借:固资 贷:其他应收 银行。 那支付定金时,我如哪个现金流量?
老师,现在还没申报10月数据,显示申报前可开票金额120000元,一般申报后开票金额会提高额度吗?
公司有一台车卖了、折旧还没折完,应该怎么做会计分录
老师早上好!我是小规模劳务公司,想问问是不是开票过去申请的劳务费,发放工资都要申报个税呢,如果说我们开多少票就发放多少工资的,是不是不用申报个税,直接做代收代发就好了?
老师,你好!我们有笔付国外的机器欧元预付款,由于一直没有报关进口,请问会对公司有什么影响吗?
食品制造业领料都是混用在多个产品里,根部不知道配比这个成本怎么做归集呢
老师,这个是上传什么啊
月底我的资产负债表不平是因为什么,都是系统自己出的
小规模申报增值税无票➕开票超30万,增值税表应该怎样填写?
啊,老师我是7月份做的就做了一笔支付技术维护费时的分录,后面抵减增值税时,这笔分录没有做,现在是9月份了,我该怎么调整下比较好老师?
抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 负数 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额 补上就可以
好的,那只能记在8月份的分录里了,这样可以吗老师?7月份的凭证我都已经打印装订了。
可以的,这个补8月账上可以
老师不好意思您这个分录的金额我有点不是很会。我们支付税控盘的费用是280元,对方开的普通发票。然后可以麻烦老师您把分录跟金额也写一下吗?感谢您。
是不是一般纳税人,?抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款)280 借:管理费用 负数-280 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税280 贷应交税费-应交增值税-减免税额 280
是一般纳税人
抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款)280 借:管理费用 负数-280 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税280 贷应交税费-应交增值税-减免税额 280
好的,谢谢老师,另外老师我还有一个问题,就是我补录这个分录的时候,需要原始单据吗?那是什么?
不需要原始单子,直接做就可以