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老师你好,我想请教下 交了税控盘服务费,并到增值税申报的时候填了下金额。那我做账该怎么做?

2020-09-08 09:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-08 09:40

支付技术维护费时,   借:管理费用     贷:银行存款/现金 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 负数 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额

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快账用户3620 追问 2020-09-08 09:43

啊,老师我是7月份做的就做了一笔支付技术维护费时的分录,后面抵减增值税时,这笔分录没有做,现在是9月份了,我该怎么调整下比较好老师?

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齐红老师 解答 2020-09-08 09:51

抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 负数 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额 补上就可以

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快账用户3620 追问 2020-09-08 10:05

好的,那只能记在8月份的分录里了,这样可以吗老师?7月份的凭证我都已经打印装订了。

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齐红老师 解答 2020-09-08 10:10

可以的,这个补8月账上可以

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快账用户3620 追问 2020-09-08 10:18

老师不好意思您这个分录的金额我有点不是很会。我们支付税控盘的费用是280元,对方开的普通发票。然后可以麻烦老师您把分录跟金额也写一下吗?感谢您。

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齐红老师 解答 2020-09-08 10:26

是不是一般纳税人,?抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)280 借:管理费用 负数-280 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税280 贷应交税费-应交增值税-减免税额 280

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快账用户3620 追问 2020-09-08 10:26

是一般纳税人

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齐红老师 解答 2020-09-08 10:30

抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)280 借:管理费用 负数-280 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税280 贷应交税费-应交增值税-减免税额 280

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快账用户3620 追问 2020-09-08 10:58

好的,谢谢老师,另外老师我还有一个问题,就是我补录这个分录的时候,需要原始单据吗?那是什么?

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齐红老师 解答 2020-09-08 11:06

不需要原始单子,直接做就可以

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支付技术维护费时,   借:管理费用     贷:银行存款/现金 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 负数 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额
2020-09-08
借:管理费用        贷:银行存款/现金  
2020-11-04
你好,主表应纳税减征额,里面自己填写。
2021-07-06
你好,银行对公户收到税控盘服务费 之前应当做税控盘服务费的费用分录 现在退回做费用相反分录
2020-08-31
请问你们是的外贸企业还是生产企业?
2021-04-02
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