支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 负数 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额

老师你好,我想请教下 交了税控盘服务费,并到增值税申报的时候填了下金额。那我做账该怎么做?
老师你好,我想咨询下税控盘技术服务费,我只在本期发生额填了,但并没有在本期实际抵减额填280元。我该怎么做账?
老师,你好,我想问下上个月交了税控盘280元应该全额减免,但是忘了在申报表申报,但是账已做,上个月增值税也交税了,现在重申报很麻烦,我这个月还可以重申报吗?
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
你好!上月记账 借:主营业务成本13229 贷:银行存款13229 但实际付款付成13329,导致银行余额不平! 本月收到对方退回的100元.如何调整,分录怎么写?
中级实务和中级经济法应该怎么学习 第一年已经学了一遍 经济法差2分 实务考了45
老师我们是物流企业,承接运输业务,我们公司又走平台运输,然后平台给我们开票,我们给需要我们运输的单位开票,可以吗,业务是真实的,就是不知这样开来开去可以不
申报个税时如果员工这个月只有年终奖,没有工资该怎么申报
开发票可以再商品明细后面写上详细名字吗?比如大类啤酒后面写上青岛啤酒
老师,报销下午茶,对方开发票,开了冷冻及冷冻饮品,而飞餐饮 服务费发票可以报销吗
啊,老师我是7月份做的就做了一笔支付技术维护费时的分录,后面抵减增值税时,这笔分录没有做,现在是9月份了,我该怎么调整下比较好老师?
抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 负数 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额 补上就可以
好的,那只能记在8月份的分录里了,这样可以吗老师?7月份的凭证我都已经打印装订了。
可以的,这个补8月账上可以
老师不好意思您这个分录的金额我有点不是很会。我们支付税控盘的费用是280元,对方开的普通发票。然后可以麻烦老师您把分录跟金额也写一下吗?感谢您。
是不是一般纳税人,?抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款)280 借:管理费用 负数-280 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税280 贷应交税费-应交增值税-减免税额 280
是一般纳税人
抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款)280 借:管理费用 负数-280 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税280 贷应交税费-应交增值税-减免税额 280
好的,谢谢老师,另外老师我还有一个问题,就是我补录这个分录的时候,需要原始单据吗?那是什么?
不需要原始单子,直接做就可以