你好,可以的,可以这么做。
老师,公司7月收到个税返还手续费116,这笔收入忘记申报增值税了,月初我已经申报增值税了,也打12366问了,说可以在9月做申报,因为这笔税款要9月申报缴纳,我7月做在应交税费—应交增值税(销项税额),8月也不缴纳这笔税款,但不交这笔税款,这样这个科目产生贷方余额了,怎么做账务处理好呢?
老师,你好,我想问下上个月交了税控盘280元应该全额减免,但是忘了在申报表申报,但是账已做,上个月增值税也交税了,现在重申报很麻烦,我这个月还可以重申报吗?
请问我在9月份已经预交了8月份未开发票的税额,然后这个月申报表(增值税纳税申报表)应该怎么填写申报啊?现在主表上自动显示应该缴纳的税额,应该怎么填写避免重复缴税?
上个月有未交的增值税,我这个月在申报当月增值税之前已经交了,但是显示的是已缴款未入库,我在申报当月增值税的时候有个期末未缴的税额,我现在是要重新申报一遍吗?
老师,你好!请问我这个月抵扣了税控机服务费280元,已在主表第23栏填写,附表四也填写了,还有增值税减免申报明细表也填写了,现在申报时说不通过,怎么办?
或者我等需要减免的时候再申报也是可以吗?如果夸年了呢?明年可能还要减免一次,一年可以填报减免两次的吗?
对的,那你把抵扣的分录删除了就行。
抵扣没有时间限制的,但是你不能重复抵扣。