你好,同学。 那你这关联企业这边就是借方60万了的。 你这边反应贷方,对方就反应借方的

关联公司交易情况表,怎么填 其他应付款关联方余额余额,我只填关联公司这个余额?总公司打了60万,那这里我就填60万? 还有个内部往来关联方余额(借方)这个该填什么
总公司让填关联交易情况表,有一项是内部往来关联方余额该怎么填,总公司打款50万,放在其他应收款贷方了,
我公司和另一公司是同一法人控制的兄弟企业 多年来一直有业务和资金往来 现在老板意为把两个合并了 即撤销另一个公司 把对方吸收合并进来 关键此前我公司一直从这个公司借用钱款有上千万元余额 在其他应收款贷方挂着 现在要把对方吸收合并过来 这个其他应收款余额怎么处理?
刚入一个公司,之前没有建账。我来这公司后老板要求中途建账。 期初银行余额100000元 应收账款300000元 其他应收款40000元 只有资产期初余额44万。借贷不平衡。请问该怎么平。从贷方哪里填写44万
老师,这个是之前代账公司做的账表,现在我买了财务软件想重新整理了,建期初数据,这个其他应付款余额在借方,该怎么写? 是记其他应收款去?还是其他应付款填负数?
老师好,变卖固定资产,在处置完固定资产会计分录之后,显示账务和固定资产卡片有差异怎么办,要删除卡片中的固定资产吗
我们的办公场地是租的,房东不愿意开发票,我们用银行流水、收款凭证和租房合同,可以做税前扣除吗?
您好,老师,请问补交以前年度企业所得税的会计分录如何处理,缴税和结转?谢谢
2022年小微企业企业所得税实际的税率是2.5%吗?还是5%?
老师买了产品,收到的货款 我会计分录怎么写 是当时就要结转成本吗
老师您好,固定资产原值,本年累计折旧,期末余额,净值,都是什么关系
我刚做一家安保公司财务,上月开了一张安保发票出去,收到一张安保发票进来,工资是0申报。想问下收到的这张安保发票是做主营业务成本还是管理费用
老师好,请问一般纳税人的劳务公司,开出劳务费,专票和普票,从税费上来说,是一样的对吗
老师,你好。我想问一下,我们之前进口买货买错了,但是因为不是不良品不能走退货流程。我们国外的供应商就叫了物流来我这拿货,我想请问下这次我们要不要交出口的关税和增值税费用?
收到客户的承兑汇票,是不是必须先过应收票据科目?我能直接记借应付账款、贷应收账款吗?
总公司给60万,分录就是借银行存款 60贷 其他应付款-总公司60.那这里内部往来关联方余额(借方)填60 其他应付款关联方余额也填60?
是的,就是这个意思,只是方向 不同
还有就是现金流量表 销售商品 购买商品 和收到其他与经营活动相关的资金,就按照现金流量表填写吗
还是说找这些里边与总公司相关的数据填写?
是的,你后面这个是属于现金流量表填写处理的。 你这边填写关联申报表,你方和对方数据一并填写,
但是数据只是填写我们和总公司往来的账目,我们之间没有销售商品提供劳务收到现金,也没有购买商品接受劳务支付现金,那就是只填写收到其他与经营相关的资金,就是他们调拨的60万就行了是吧
是的,这里反应这60万就可以了的
现金流量表 经营性应付项目的增加 怎么计算
应付账款增加金额 用应付项目期末数-期初数