你好!其他应收款和对方的其他应付款等额冲减了
我公司和另一公司是同一法人控制的兄弟企业 多年来一直有业务和资金往来 现在老板意为把两个合并了 即撤销另一个公司 把对方吸收合并进来 关键此前我公司一直从这个公司借用钱款有上千万元余额 在其他应收款贷方挂着 现在要把对方吸收合并过来 这个其他应收款余额怎么处理?
老师,公司今年贷款了500万,现在账上在老板名下的其他应收款,和老板以前借私人钱为了公司运转借的私人的钱,(之前借私人钱时没有从公账走),现在还钱是从账上走的,我记得其他应付款跟其他应收款里了。现在就是账上其他应收有借方余额,跟其他应付也是借方余额合计大概也有400万,现在老板的名下其他应收是80万,我想把公司贷款的一部分重新计入老板名下,贷款利息就会有一部分需要调增,这个方法可行吗?比如贷款500万,我计入老板名下贷款重新计算200万,那么贷款利息就要有200算老板往来这样可以吗?
老师啊,我们做的工程劳务分包,由于前期这个工程前期是由另一个公司和甲方签的合同,19年改成我们和甲方签合同,但20年收到了前期的工资和工程款,我做的贷 其他应收 之前的劳务,这笔账怎么做?以前没有会计只有表格登记,钱在私户,我接收按前期余额接的话这个余额我做的其他应收贷方 -之前的劳务,我是做项目的账,前期的另一个劳务和甲方签的项目回来的钱该怎么做?这个钱算收入吗?那个劳务和甲方有开票回款甲方钱没结清,这个钱怎么挂?我们做的工程一整个是分工程部位签的合同。我现在想法是挂帐一个金额倒挤出项目的应收余额 ,但挂帐的话 借 其他应收 之前的劳务公司 贷收入吗。望老师出个主意
老师,麻烦问下我们公司通过支付银行存款的方式吸收合并了一家公司,目前该公司正在办理注销手续,这边我想问下账务处理。现在我收到对方的资产是不是借:相关资产明细 贷:负债 营业外收入(支付对价小于对方公允价值),这个做完以后是不是还要编合并报表呀?我们用的是金蝶财务软件,是直接从系统中导出来的吗,还是需要手工编制?因为现在税务局要我们提交报表,请问是不是就是合并报表
一个地址注册2家公司,同属于一个老板,把钱从其中一个公司A公户转到另一家公司B公户3万元(筹集交物业的合同押金),再从B公户转走20万去交物业的合同押金,物业又把退的押金返回到A公户上,请问这两家公司分别怎么写会计分录,把钱退回到A公司的分录是:借:银行存款20万,贷:其他应收款B公司3万,其他应付款物业公司17万,A和B公司对一下帐把17万转给B公司,B公司分录,借银行存款17万,贷其他应付款A公司吗?这样B公司账上物业公司的其他应收款一直是挂着的,但实际情况已经收到了,不知道我的理解是不是有误解,麻烦老师解答哦
账务处理:研发费用调整1-6月份的(调减),是一笔调整还是分笔调整呢
外贸企业,报关单exe情况下,开进项发票比例在多少不会出疑点
小规模纳税人收入未超30万,增值税一个季度结转一次行吗
我们公司贷款到期需要续贷,续贷方式是还款后在放款,现在涉及几个环节导致不知道该如何做账,第一环节我们自己没钱需要和其他公司或个人借款还银行贷款,这个借款是直接借到公司还是借给股东,那个比较合适,这个借款需要放款后还给人家。第二环节银行必须以委托支付的形式放款给我们的采购方(实际情况这个采购方只是过桥,银行支付过去的钱是需要他们在给我们反回来)第三个环节是,采购过桥方他们返款有什么方式比较合适能让把第二环节的采购账给平掉,然后用这个钱把第一环节的借款账平掉。最终账面只剩余银行贷款
老师,你好,出口企业,送样品给客户,没有报关。没有收汇。这种怎么开票?是开0税率,还是做出口转内销开13个点的税?
计算资源税时怎么知道选用直接扣减法还是计算扣减法
老师您好,新注册公司,新能源有限公司,选择哪个行业啊
公司工厂拆迁,收到了拆迁款,需要缴税吗,分录怎么做,如果拿拆迁款,用于租厂房,装修厂房,怎么做账报税;如果买厂房,装修,怎么做账报税.,企业所得税怎么缴纳
老师:你好!请问调整库存商品库存数如何做分录(系统显示有1391支,但实际库存有1445支,应该如何做分录)
农产品销售,所得税税负率是多少?
我公司和对方有往来的应收应付 其他应付都已对冲了 就剩下这个了 说白了就是我方对被合并方的净负债 现在合并了 负债就消灭了 但会计处理不知怎么做
两公司的往来做反方向对冲就可以了