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老师,我们公司有这么个情况,有一个项目已经完工,发票也都于3月来完入账,增值税也都缴纳完成,对方一直有16万多的项目款没给,现在经协商给10万,其余的我们不要了,这笔账我应该怎么处理呢

2020-09-08 12:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-08 12:43

您好 把多开的金额开具红字发票冲减

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快账用户1969 追问 2020-09-08 12:45

红票还需要把第二联寄给甲方吗?另外还需要我们留什么资料吗

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齐红老师 解答 2020-09-08 12:56

红票还需要把第二联寄给甲方 协商不支付剩余款项的协议

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快账用户1969 追问 2020-09-08 12:57

目前是没有协议,只有我们公司盖章的一份承诺函可以吗,大题意思就是承诺剩余款项不要了

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齐红老师 解答 2020-09-08 13:11

那不行的 最好是双方协议 写质量扣款类的

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您好 把多开的金额开具红字发票冲减
2020-09-08
你好,可以做无票收入的,借银行房款,贷主营业务收入应交税费,借主营业务成本带贷工程施工。
2023-07-04
借营业外支出 贷应付账款,
2020-08-13
同学你好 有成本票的不用申报个税的,成本票直接计入主营业务成本就行了
2020-10-28
同学你好,把已经认证抵扣了的进项发票,再退给对方红冲比较好。
2022-10-12
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