你好,建筑业就按完工百分比确认收入和成本的,
老师咨询一下建筑行业,从开票—收款—结转成本等的会计分录处理?
请问老师,我们是建筑小微企业,我想问一下,我们购买原材料的分录要怎么写?1、货到款未付票未开的分录2、货到款已付票未开3、货到款已付票已开4、工程领用原材料的会计分录 5、月底需要结转成本吗?还是等该项目全部结束了 再一起结转成本?
老师我们是建筑行业,项目还没结束。但是已经开票开了一部分,钱也收到了。请问我结转成本的时候是只要结转开票、收款的这一部分吗?还是等项目全部完成了再结转?
老师,求销售行业分录流程,从开票,收款,成本票,计提税金,结转成本……
老师,想咨询一下,建筑业结转成本,预算上成本占百分之80,我来款项了,必须按死规定结转百分之80吗?多余的成本票必须在账上趴着吗?一个两个工程超点,是不是很正常,非要等到最后结算在确定盈亏吗?
按完工百分比确认开票时,借应收账款,贷工程结算,应交税费--应交增值税,
老师分录怎么写?
按完工百分比确认收入和成本,借主营业务成本,工程施工--合同毛利,贷主营业务收入,
平时成本和工资计入工程施工,借工程施工--合同成本,贷银行存款,应付职工薪酬--工资
收到工程款,借银行存款,贷应收账款,
最后完工验收,借工程结算,贷工程施工--合同成本,合同毛利,
老师什么时候会用工程结算科目?
老师开票的时候是不是,借:应收账款:贷:工程结算 应交增值税销项税
你好,是的,是这样处理的,
老师不好意思在问一下,这种账务处理出来合同毛利是不是就是我最终的项目利润提现?
你好,是毛利的,还没有扣除掉管理费用等