你好,认证 了,需要开红字信息表的

上月开具的专票,购买方还没认证,现在需要开红字发票,是我方申请,对方还需要把上月的专票退回来吗
老师,请问如果当月开具的发票,购买方当月认证了发票,但是因为质量问题,要求退回,请问这种没有跨月情况退回,要申请开具红字发票申请表吗?
老师,请问一下购买方当月把发票认证了,次月因发票信息有问题退票,购买方开了红字和原发票一起退给销售方了,销售方根据红字开了负票,那负票需要回寄给购买方吗?还是说负票和红字表一起在销售方那存档就行?
销售方开具发票,跨月后销售方已做账但购买方未抵扣,这种情况下如果发生销售退回,请问是需要开红字发票吗?
老师您好,咨询一个问题,销售方8月底开具了增值税专用发票给购买方,因不符合购买方开票要求,9月收到票后就退回,现11月该发票已经隔月,销售方要购买方红冲申请,因为购买方没有认证抵扣,请问这个红冲是哪边操作?
老师,有张发票我抵扣了,现在又红冲了,现在红字发票我怎么记凭证
老师,请问我们接了一个劳务承包,现在又分包给了另外一家公司,但是这个项目是异地的,需要备案和预缴吗
光伏安装开税票是开13个点还是9个点
老师好,今年2026年1月1日起房屋租赁从5%降为3%。我们与幼儿园订立合同,从25年6月开始收租金到次年的9月止。合同约定每年12月3 1日前收取租金,但对方迟迟不愿交,直到26年1月21日才分两次交完,对于这种跨两个年度,又恰逢税务局降税,我们该如何开票,如何申报呢?
老师好 福利费按14%取值 还有就是最低值 按哪个数字来取的 我忘了
老师,是增值税法后劳务分包只有简易征收后才按差额开票吗
老师,我是民办非企业,私立学校,收取学费收入免增值税,2025年9月份开具免税发票19638250,这个是2025年9月份招生收入,但是9月份税务局让我们补申报2018-2014这几年超计划招收部分学生学费收入的增值税,超出计划部分含税收入是3978500,不含税收入3753301.89元,增值税225198.11,附表一第9列19栏应填多少
老师,您好,我们买了一批电脑,总计十几万,单价低于5000,不留残值可以吗
老师,我一月份计提的工资,2月份没发。那我报个税工资数字要不要写上去?我三月份一起发两个月工资,数字怎么填写?
老师,电子发票现在单张没有额度了是吗
请问当月申请退回,购买方当月认证了,没有跨月,也要购买方申请红字信息表吗?
您好,是的,对方认证了,需要开红字信息表,可以让对方取消认证的,那么你就直接作废就好
请问当月认证的发票,当月可以取消认证吗?如果跨月就不可以取消认证吗?
您好,当月认证的发票,当月可以取消认证
请问跨月了就取消不了吗?
您好,是的,跨月了就取消不了