您好 如果当月收到的专票都勾选认证了 是应该一致的

老师 你好我想咨询个问题 每月报税的时候在报税系统里面填写的税额是不是得与专票认证系统里面的数据是一致的,还得与做账的时候显示的借:应交税费-应交增值税的进项税额一致的
老师,公司给员工报销自己的车辆维修费,员工提供了专票,你帮我看看,我这样操作对不: 1、发票认证系统中,我选择了认证不抵扣 2、金蝶系统中,我的凭证是: 借:管理费用-福利费 应交-增税-进项税额 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:库存现金 借:应交税费-增税-进项税额转出 贷:应交税费-增税-进项税额 3、报增税报表的时候,根据进项勾选统计的税额填写报表中“一、申报抵扣的进项金额”,而“二、进项税额转出额”不填写任何数据
你好老师,我想问一下关于增值税进项与销项的问题 1、取得进项票时:借应交税费—应交增值税(待抵扣进项税),然后到次月初再在系统里面进行勾选,勾选后再借应交税费—应交增值税(进项税),贷应交税费—应交增值税(待认证进项税),这样做对吗?也就是说当月取得的进项票只能在次月才能进行抵扣是吗?
老师 账套里有笔分录做了借:应交税费-应交增值税(进项税额) 负数 ,这样跟勾选系统里的进项税额对不上了差额就是这个负数,申报增值税时附表二是不是得按账套里的进项来填,
老师, 咨询一个问题,就是所得税汇缴清算里面的工资薪金表上的账载金额和实际发生额是一致的,但是我个税系统里面的一年的工资总额没有这么多,就是说少申报了,我在填写企税汇算清缴的时候,是按照我账上的数据填还是按照我个税系统里面的数据填写啊
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗