你好,调增金额=账载金额—税收金额
老师,我这会看2019年的汇算清缴,职工薪酬账载金额374737.78元,税收金额367021.95元,调增金额7715.83元,老师这个调增金额是怎么算出来的?
老师,我想请教您一下调增金额10595.2元,边上账载金额职工薪酬,和业务招待费金额是按我财务软件上的金额来的吗?旁边税收金额:职工薪酬和业务招待费支出是怎么算出来的?
老师,我汇算清缴时职工薪酬20年账载金额为80180元税收金额为65700元调增了14480元,21年账载693445.72元税收金额707925.72元调减了14480元,我这个填法会不会对呢?税务叫我作出职工薪酬调整金额14480元作出说明,我这个要往哪方面去说明呢
老师,做汇算清缴时,职工薪酬有账载金额和税收金额。那税收金额是怎么算出来的?
老师,汇算清缴A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表里 工资薪金支出税收金额怎么算?它不等于账载金额和实际发生金额吗?
老师,您好,我有两张23年的成本票现在不用了,现在联系对方红冲过后,需要调整23年的年度所得税申报吗
老师,第一问算产品的单位成本的时候结果保留了两位小数,,那么第二位计算有合同部分产品的成本时,直接用第一部的就算结果算,还是单价再算一遍,这两种方法算下来的结果,因为小数点,结果会有几元的差距?
罚款的可以纳入所得税扣除费用吗
老师,您好,公司是一般纳税人,这个月进项税额需要抵扣,已经勾选了这个月需要抵扣的进项税额,在统计申报的时候,上个月已经勾选统计的发票又被统计了一次,这个要怎么处理?
老师,每年的继续教育,如果开发票我写上公司名字,这样公司就可以报销,这样可以是吧
汇算清缴时以前年度亏损,需退税100元,这个不想退,因为公司是买来的,能在调整表中的其他项调成零吗?有更好的做法吗
老师,我公司是家有限公司。现在填报企业所得汇算清缴。请问什么情况下要填报(符合条件的居民企业之间的股息红利等权益性投资收益优惠明细表)
汇算清缴工资薪金和105000都没有调整的是自动保存还是需要八实际发生的填上
本公司向农户收购菊花,打款到村委会,然后由村委会打款给农户,可以这样操作吗?
老师,公司为员工充值滴滴打车加班可以叫车这部分充值费用要怎么入账
这个账载金额有比例吗?
你好,账载金额是没有比例的
职工福利费账载金额44206.41元,税收金额36430.58元,纳税调整金额7715.83元,这个怎么算出来的
你好,调增金额=账载金额—税收金额 账载金额就是账面发生金额,税收金额=工资薪金总额*14%
我也是这么算的啊,不等于我给您发的金额啊,麻烦您帮我算一下
你好,调增金额=账载金额—税收金额 账载金额就是账面发生金额,税收金额=工资薪金总额*14% 是针对这个回复哪个地方有疑问呢
老师,对您这没有疑问的,有疑虑的是我给您发的数据,您帮我看一下对吗?
你好,我需要知道福利费账载金额是多少,工资薪金是多少,才知道你填写的福利费账载金额,税收金额数据是否正确的
这个调增后的金额,老师您看能帮我算一下,对吗
你好,调增金额=账载金额—税收金额=44206.41—36430.58=7775.83,而不是7715.83(你这里是不是数据提供错误了)
老师,这张照片看的清楚吗?就是这个数据,我不明白是怎么来的
你好,调增金额=账载金额—税收金额=44206.41—36490.58=7715.83 账载金额就是账面发生金额, 税收金额=工资薪金总额*14%
44206.41×0.14=6188.89。?是这么算吗
你好,税收金额=工资薪金总额*14%,是按工资薪金总额*14%计算,而不是按福利费本来发生额*14%计算 36490.58=260647*14%
总算是明白了,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
老师,还有一个问题,每年是否盈利或者亏损是看12月份的利润表,还是看汇算清缴之后的数据
你好,你是指会计方面的盈利或者亏损,还是税法方面的盈利或者亏损?