是的,那就是按照20000申报附加税的
老师,一般纳税人附加税是按照增值税实际缴纳数额申报吗?如果我应该交10000销项税,但是我有8000的进项税,我应交20000的增值税,附加税是按照20000申报是吗
老师,我们有在异地预缴增值税,相应的也会预缴附加税,我在主管机关申报时,附加税的计税依据是未交增值税(销项税-进项税-预缴税=未交增值税)还是未交增值税+预缴增值税的金额呢? 如果计税依据是未交增值税,附加税也就对应计算出未交附加税 如果计税依据是填预缴增值税+未交增值税,那么填写已交税金(附加税),计算出来应交附加税 缴纳的金额是一样的,但是填写申报表有不一样,哪个才是规范的?
老师,我想问下增值税附加申报的数据是按增值税的应纳税额计算还是实际缴款金额计算
老师,请问下增值税小规模纳税人季度申报,计提税金是按照减免后的金额计提吗?增值税及附加税都是按照减免后实际缴纳的税金计提吗?
我这个销项减进项税后,未交的是3000,但有个税盘280减免,我实际应交增值税为2720,我计提附加税时是按3000还是按2720的基数算呢
那进项大于销项,增值税不用交,附加税也不用交了吗?老师
是的,你的理解是对的