您好 增值税附加申报的数据是按增值税实际缴款金额计算

关于加计抵减政策,附加税是按照实际缴纳的增值税计算还是按照抵减之前的税额计算?
老师,一般纳税人附加税是按照增值税实际缴纳数额申报吗?如果我应该交10000销项税,但是我有8000的进项税,我应交20000的增值税,附加税是按照20000申报是吗
老师,我们有在异地预缴增值税,相应的也会预缴附加税,我在主管机关申报时,附加税的计税依据是未交增值税(销项税-进项税-预缴税=未交增值税)还是未交增值税+预缴增值税的金额呢? 如果计税依据是未交增值税,附加税也就对应计算出未交附加税 如果计税依据是填预缴增值税+未交增值税,那么填写已交税金(附加税),计算出来应交附加税 缴纳的金额是一样的,但是填写申报表有不一样,哪个才是规范的?
老师,我想问下增值税附加申报的数据是按增值税的应纳税额计算还是实际缴款金额计算
老师,请问下增值税小规模纳税人季度申报,计提税金是按照减免后的金额计提吗?增值税及附加税都是按照减免后实际缴纳的税金计提吗?
老师好!今年11月12号开的增值税专票,现在要修改数量,请问是不是只有开红字发票呀?谢谢!
你好 销售货物 进项票货物单位是中文 销项发票单位是货物英文 可以吗
老师,公司是生产砂石的企业,如果上个月的产品成本是60,这个月是80,是不是销售产品出库时要用先进先出法?
合同甲方是总公司,合同约定开票开给甲方的分公司,这样是可以的吗?
老师,看病的医疗费发票,可以税前扣除吗?
老师哪里查每个月已经抵扣认证的进项发票
实行简易征收的一般纳税人企业,收到专票可以抵扣吗
工业企业增值税可以加计扣除5%吗
买工艺品赠送给会员单位计入办公费还是招待费
老师,这公司是7月份成立的,8月份才发工资,员工大部分没结婚,每个人就只有455社保可以扣,他们工资都不算太高,5-9-8千元左右。是不是加上年终奖不超过6.5万(5000*12+455*12)万元以内就不要交个税了
因为我们公司可以递减预缴增值税,我看了一下申报表,为什么我申报的附加带入的数据是应交增值税的金额,而不是递减预缴过后的金额
您预缴增值税当地没有抵减 按照抵减后的缴纳增值税么
老师,这是同一期的增值税和附加申报,附加数据是自动生成的,后面的递减税额是填上去的,你看看
抵减税额是要自己填写的 最终需要缴纳的金额跟根据增值税申报时实际缴纳的增值税计算缴纳 填表要体现预缴
老师,这个我知道,我就是想问一下,附加的计算按理说是按实际交纳的增值税计算,可我看我的申报表是按的应缴纳的金额自动生成的,是申报表的问题吗
是的 是申报表自动带入数据 然后后面填已经预缴的
我没有填错嘛
现在最终需要缴纳的跟您实际缴纳的增值税金额*计提比例一致 没错