您好,期末余额再贷方4 借:财务费用-手续费 4 贷:本年利润

财务费用手续费 本月借方发生额596贷方发生额600 月末怎么结转
老师你好!当月产生财务费用分录,借:财务费用-手续费 63.63 贷:银行存款 63.63 借:银行存款 224.7 贷:财务费用-结息收入224.7 月末结转,分录和金额怎么做呢?
3.某企业5月份月末结转前管理费用账户借方发生额为31950元,贷方发生额为2280元,则月末结转“本年利润”账户后,“管理费用”账户A.本期贷方发生额合计31950元B.月末贷方余额为29670元C.月末借方余额为29670元
财务费用科目余额表金额和利润表金额不一致财务费用贷方没有发生额手续费是借方利息是借方红字怎么回事
收到利息计入财务费用贷方月末怎么结转?财务费用是结转差额吗?本月发生的财务费用是哪个数呢?是差额还是什么?
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
好的谢谢老师
不客气,祝您工作顺利,身体健康,如果解答了您 的问题,麻烦给个五星好评哟,比心,谢谢啦。