同学你好 扣点就是贴现扣的点
老师您好,我们有一个合同是先预付30%,发货前付40%,供应方提供13%全额发票,安装调试完毕后付20%,尾款10%作为质保期满1年付清。现在就是要先付这个30%的款,然后本来规定的是半年期承兑,但是现在财务没有承兑要付电汇,说是问一下看扣点不,这个扣点是什么意思呢老师?
老师你好,我们公司有一个销售合同,1月份发的货,到现在没收到款也没开发票,请问一下,这个问题是否存在税务风险?以下是合同内容(第六条 标的物所有权转移:自甲方验收合格且付款完成后起转移。 第九条 结算 (一)结算方式:先货后款。 (二)支付方式:其他双方约定的支付方式。 1、农户承担部分40.00元/亩,货款资金1243640.00元于2020年4月30日前支付; 2、烟草补贴部分40.00元/亩,货款资金1243640.00元于烟草补贴资金兑付到烟农后由合作社收取后支付; 3、政府补贴部分40.00元/亩,货款资金1243640.00元于政府补贴资金兑付到合作社或烟农收到补助后合作社回收后支付。诺政府补贴资金兑付不到合作社或烟农,此部份有机肥货款与合作社无关。 (三)约定内容:货到验收合格后由供货方开具发票结算。)谢谢老师
老师,合作伙伴有项目挂在我们公司做,客户付款到我们公司后,我们支付合作伙伴佣金(业务提成)。具体操作是,合作伙伴给我们公司开发票,我们公司对公转账给他们。 现在我们公司有位副总说,项目没有结束客户付款到我们公司,不可以支付对应的业务提成(以前的操作是回多少款,就按约定好的比例支付业务提成),要等到项目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等钱用就让对方写借条,作为借款支付给个人。 现在有两个疑问:1、有的合作伙伴在提供借条的同时,也提供了发票+对应的名义合同,这些发票+合同怎么处理?2、如果合作伙伴只提供借条,我们先挂其他应收账款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,让对方开票。这种情况下是不是必须先让合作伙伴将前期借款转回(这账面做借款收回),然后再依据发票付款?
供应商提供产品给我们,供应商A每个月会安排相关产品老师到我们门店销售产品,当月老师的销售额需要拿对应20%的提成走,次月支付;这个提成也可以后期抵扣拿货款的(但是门店后期拿货跟对应门店销售额不相等,因为顾客除了用产品也有其他附带服务),公司的意思是次月支付老师的提成要对应门店先算成本,产品后面陆续分1年左右拿完,成本我当月计提次月支付了,但是产品这一块就没法呈现了,请问怎么处理呢?
供应商提供产品给我们,供应商每月会安排相关老师我们这销售产品,当月老师的销售额需要拿对应20%的提成走,次月支付;这个提成也可以后期抵扣拿货款的(但是后期拿货跟对应门店销售额不相等,因为顾客除了用产品也有其他附带服务),公司的意思是次月支付老师的提成要对应门店先算成本,产品后面陆续分1年左右拿完,成本我当月计提次月支付了,但是产品这一块就没法呈现了,请问怎么处理呢?
请问,对方开给我方的专票,电子税务局勾选提示红字锁定,无法抵扣?这个应该怎么处理呢?
查账征收的无雇工的个体户工商户,刚开始也没业务,就是自己交了一万元,扣了7000社保,没有其他的费用,账怎么做,税怎么报呢老师
印花税,买卖合同可以按照第三季度勾选的进项+销项不含税金额计税依据纳税吗?
老板不要求成本做的多细化,每次都是说每张发票是对应哪几个合同的,我们是小型生产企业,那成本这块怎么做才合适?
结账增值税必须附明细;月底计提工资和社保也建议附明细,这是规范账务处理和税务备查的基本要求,请问,这些都需要附什么样的明细?
别样红系统过了夜审,少入账怎么调整
老师我想咨询一下,关于农产品增值税、企业所得税的免征问题,是不是无限额免税还是有限额的
对公借款,还对方公司借款时,需要填报销单吗?
对公支付服务费等,是填写报销单还是付款申请单?
公司收到一张大额普票,在电子税务局里能查到吗
就是比如这次要付20000元,对方说扣2个点,就是2万乘2%吗,还是要2万加上2万乘2%
对的,就是两万乘以2%,这样计算