咨询
Q

购买固定资产入账,抵扣后发现,有部分是代其他公司购买的,现已开专票给对方,账务要如何处理,并未赚差价

购买固定资产入账,抵扣后发现,有部分是代其他公司购买的,现已开专票给对方,账务要如何处理,并未赚差价
2020-09-09 14:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-09 14:23

同学你好 那你卖出去的直接计入库存商品就行了 然后做销售库存商品

头像
快账用户8785 追问 2020-09-09 14:40

主要是之前不知道这个是代买的,进项都抵扣过了,过了两个月,才知道是给其他公司买的

头像
快账用户8785 追问 2020-09-09 14:42

现在也发了专票给对方公司了,开的发票贷方应该是其他业务收入和销项税吗

头像
齐红老师 解答 2020-09-09 14:48

你可以抵扣,你不是开发票给他们了吗?用其他业务收入来做就行

头像
快账用户8785 追问 2020-09-09 14:49

那我出售固定资产的分录该怎么做啊,借什么,贷固定资产

头像
快账用户8785 追问 2020-09-09 14:51

老师你可以给我发一下,完整的出售这个固定资产的会计分录吗,谢谢!

头像
齐红老师 解答 2020-09-09 14:56

借库存商品 借进项 贷银行存款 借银行 贷其他业务收入 贷销项 借其他业务成本 贷库存商品

头像
快账用户8785 追问 2020-09-09 15:00

好的,谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2020-09-09 15:05

满意请给五星好评,谢谢

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好 那你卖出去的直接计入库存商品就行了 然后做销售库存商品
2020-09-09
你好 可以暂估入账 借 固定资产 贷 银行存款 应付账款-暂估 按照合同价款做暂估 发票来了在调整
2021-07-28
你好同学,你这样账务处理是没有错的,但是这个资产已经不在你公司了,这是虚抵,没有别的处理方式,你只能把固定资产慢慢摊销。你这个预收账款不是应该消掉了吗,付款的时候应该冲预收账款
2021-12-09
同学你好 这个可以的
2021-12-10
借银行存款 贷固定资产清理 应交税费 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支
2023-06-02
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×