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请问这个招待费的进项税额不能抵扣,做了这个分录以后,应该怎么做进项税额转出的分录?

请问这个招待费的进项税额不能抵扣,做了这个分录以后,应该怎么做进项税额转出的分录?
2020-09-09 16:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-09 16:31

同学你好 进项税额转出的分录 借,管理费用一业务招待费 贷,应交税费一应增进项税转出

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同学你好 进项税额转出的分录 借,管理费用一业务招待费 贷,应交税费一应增进项税转出
2020-09-09
同学您好,你好, 是不可以的,做了进项要转出
2023-06-11
招待费的费用发票不可以抵扣的额
2022-10-14
你好,这个 借管理费用-业务招待费 贷银行存款
2022-01-08
借销售费用、招待费、 应交税费、应交增值税进项, 贷银行 借销售费用、招待费 贷应交税费、应交增值税进项转出, 借应交税费应交增值税进项转出, 贷应交税费、应交增值税转出,未交增值税 借应交税费、应交增值税转出未交增值税。贷应交税费、应交增值税进项。
2024-03-04
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