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七月份进项票,八月认证并报了稅,但对方已经冲红了,当月未做进项稅转出,怎么办?

2020-09-10 12:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-10 13:04

同学您好 那您现在做进项税额转出

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快账用户2724 追问 2020-09-10 13:20

本月没有进项税额也可以转出吗?

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齐红老师 解答 2020-09-10 14:51

也可以的,那就是需要交税了

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同学您好 那您现在做进项税额转出
2020-09-10
同学你好 你抵扣了的进项不用管了 你八月份开的红字发票和你八月份的蓝字发票金额冲减了 这个进项也没有变化
2021-09-03
借:成本费用 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税
2021-05-27
收到对方的红字发票按照红字发票租红字分录,再按照正确发票做账。
2021-07-30
你好; 你是销售方 到时你可以  考虑退税或者 留着抵减即可;   去红冲收入即可   
2023-05-31
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