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老师,是这样,培训学校,之前没有对公什么收入,都入对私账户,上月开始有了对公收学费的收入36万,上个月先挂到贷方:预收账款---预收学费科目,借方是银行存款,这月在想怎么处理后面的帐和税,怎样确认收入合适

2020-09-10 18:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-10 18:24

几时开始是受益期 ,开票培训就开始做借预收贷主营业务收入,应交增值税,

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齐红老师 解答 2020-09-10 18:24

几时开始是受益期 ,开始培训就开始做借预收贷主营业务收入,应交增值税,

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齐红老师 解答 2020-09-10 18:25

第一栏打错了,忽略第一次回复

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快账用户1001 追问 2020-09-10 18:33

基本上次月或者当月都开始培训了,但一个月上不完

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快账用户1001 追问 2020-09-10 18:33

有的都是两三个月或者五六个月

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快账用户1001 追问 2020-09-10 18:35

那我从这月开始做收入,把上个月的预收都转成主营业务收入

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快账用户1001 追问 2020-09-10 18:35

是这样操作吗

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快账用户1001 追问 2020-09-10 18:36

老师的意思是这月我就可以做全部收入,吧上月的预收款全部借:预收,带主营业务收入,应交增值税,是吗

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齐红老师 解答 2020-09-10 18:47

这个不是全部做,是按你们受益期,要是培训是几个月,那这个是收款/几个月这个是每个月收入,

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你好,按照提供服务的时间确认收入申报税款
2020-09-10
几时开始是受益期 ,开票培训就开始做借预收贷主营业务收入,应交增值税,
2020-09-10
不开发票也得做收入 按上课时间摊销就可以的
2020-10-12
你好,对的,先挂在预收账款下月底确认上了多少课,再确认收入,冲掉预收。
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你好,是的,也做到应交税费-应交增值税中处理
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