您好,第2题(4)小问中是企业开具普通发票、取得收入,要计算销项税额; 第3题(2)小问是取得增值税专用发票,是企业购入运输服务,而不是企业的收入,是应该计入进项税额的

老师,你好,我想问一下 我平常做的是内账,然后卖东西会开增值税专票出去,买东西对方也开专票给我们,如果我要做分录的话也是要 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费(销项) 这样吗,因为这个不是外账才做的吗,我现在有些矛盾
老师你看我画线的地方,都是卖出去东西,都有运输服务,同样的问销项税额转出,为什么处理不一样,一个算运费一个不算
老师您好!想请问你一下,建筑公司进项的材料,可不可以原封不动的开销项出去,就是我们买了一批材料,后来一直没用上,但刚好其它的公司需要,就原价转卖,然后开销项出去,这样税务那边有没有风险,合同什么的都齐全
麻烦老师帮我看一下那个第三问算进项税额,不明白为何第一个条件中的运费200*0.09需要进项税额转出,仅因为这是销售的免税,而且之有已经进行了抵扣?而那个第三个条件生产免税货物,购进一批原材料,取得价款2000元却不用进项税额转出,是因为这个直接购进时不做进项税额,现在不用转出,是这样理解 ?
老师你好,我们是一家运输有限公司,一般纳税人,税务今年核查去年的燃料超标,超出30万,要我们做进项税额转出,补税27000元,年底燃料充值卡有余额5万,其余都做成本消耗了,请问这个账务怎么处理?
2022年取得初级证书,现在可以报考中级吗,今年六月份本科毕业
老师 之前把劳务报酬所得没有计入职工薪酬 现在可以红冲原来凭证重新计入职工薪酬吗?
董老师,在不,要请教你公式问题了
请问,张某是A公司的员工,A公司持有B公司60%股份,张某是否可以在B公司做财务兼职(咨询顾问),张某自己办家个体工商户,以开发票方式领薪资
老师:小规模超过500万,直接升一般纳税人吗?增值税是不是13%了
老师好,我们在用法人账号登录电子税务局的时候,它显示该账号与企业无关联关系信息关需要怎么处理?谢谢
你好,请问一下我公司20年购买石子300万 供应商一直都还没开票 但是我暂估入库了,等到25年我才开始领料 结转成本 那我25年领料石子200万 是不是要纳税调增
老师有个这样的问题,像我们公司执行小企业会计准则的,这是公司的投资的全资子公司注销了,存在亏损。老师,这个亏损我是计入到投资收益呢,还是计入到营业外支出--有一个无无法回收的长期股权投资?
老师,晚上好!没有合同,没有采购单,没有入库单,送货单,只有发票,算不算虚开
老师菜金月底算成本是菜金期初余额,十购进一减月底盘点数是吗
如果是企业开的专票,那么算去销项里面吗?也要算混合销售?
企业开具的发票,不论是专票还是普票都要计算销项税额的,都是算混合销售的