您好,您的分录非常正确。
请老师帮我看下这个权益法初始计量的分录对不对? 借:长投-投资成本2040 贷:主营业务收入1500 应交税费-销项税195 营业外收入345 借:主营业务成本1200 贷:库存商品1200
老师作为销货方开具负数发票,做这个分录对吗? 借:主营业务收入 应交税费—销项税 贷:应收账款 借:库存商品 贷:主营业务成本
老师,第171题的会计分录是: 借 银行存款 5000*1.13 贷 主营业务收入 5000*88% 贷 预计负债 5000*12% 贷 应交税费-应交增值税(销项税额)5000*0.13 借 主营业务成本 400*88% 借 应收退货成本 400*12% 贷 库存商品 400 借 预计负债 5000*2% 贷 主营业务收入 5000*2% 借 主营业务成本 400*2% 贷 应收退货成本 400*2% 对吗?
老师,销售商品时候,应该借应收账款(价税合计,贷主营业务收入(价格)贷应交税费销项税额,同时,结转成本,借主营业务成本,贷库存商品(不含税),对吗?
请问我是一般纳税人,有个清包工工程,可以开具3%的的简易计征的专票吧?对方可以抵扣这3%吗?
这个题目为什么不选择基础设施 我感觉筹建多个智能制造基地不应该属于基础设施嘛
老师请问一下公司给员工报个税,23年10月到现在都没有扣孩子的专向扣除、个税多交的还能返回到员工本人吗?如果能,是员工自己咋样操作?还是不能,谢谢
一个员工社保1.2月份申报了 工资薪金漏报了 现在已经离职。这种怎么补申报
外贸账务怎么处理,分录是什么呢Laos
老师,我有点晕乎乎了,请问一下前会计做账计提社保 借管理费用 社保,贷应付职工薪酬 社保公司➕个人合并了,缴纳社保也是合并的。现在我要分开个人部分咋做啊?假如 借管理费用社保 10元,贷应付职工薪酬社保10元,实际单位7元,现在我借管理费用社保-3 ,贷应付职工薪酬 社保-3。缴纳社保原来是借应付职工薪酬社保10,贷银行存款10。咋冲哦,乱了乱了
这道题第四问问 减值的会计处理正确的是?答案是。选CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案没有减50,为什么
工商年报中的纳税总额是所得税吗
审计把多缴的企业所得税调到其他流动资产,是企业所得税费用,其他流动资产,但不是应该要应交企业所得税这个科目来过渡的吗
24年我暂估材枓成本5万,到25年做汇算清缴没有拿到发票回来,那成本调增,财务报表年报,利润表和资产负债表都要调吗?