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六月份开的发票,这个月发现开错了,然后已经报税了,怎么处理

2020-09-11 07:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-11 07:59

同学你好 这个月开红字发票就可以了,然后重新开

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快账用户3712 追问 2020-09-11 08:00

那报税的时候把这个销售额减掉呗

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齐红老师 解答 2020-09-11 08:01

你这个月开红字发票然后直接就冲减了

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快账用户3712 追问 2020-09-11 08:05

我的意思是下个月报税的时期这个月正常不是应该按开票系统里汇总统计的实际销售额么,但是这个红冲的不是又开了一张正数的么,是不是应该把这张正数的减掉,才是真正的9月份销售额

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齐红老师 解答 2020-09-11 08:08

你的负数发票和这个正数的已经抵消了,不用再减了

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快账用户3712 追问 2020-09-11 08:14

那红冲了不就跟之前六月份上报的税不一致了么

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齐红老师 解答 2020-09-11 08:15

你这个月红冲了,不用管六月份,六月份已经报了,你这个月把错的开红字发票,然后再开蓝字发票,他俩正好抵消

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快账用户3712 追问 2020-09-11 08:16

蓝字发票是重新开一张发票呗

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齐红老师 解答 2020-09-11 08:19

对,重新开一张就行,不需要就不开

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同学你好 这个月开红字发票就可以了,然后重新开
2020-09-11
您好 ,然后再补开一个正确的,但是已经报完税了--------您是什么时候申报完的税?是什么时候红冲并开具正确发票的?
2020-09-10
你好 跨月可以开红字发票的
2019-09-08
你好,上个月做了成本吗?暂估的。
2021-08-05
你好,你方开红字发票。
2021-11-05
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