你好,同学, 你这里2种处理,如果你销售全额开具发票,那么就是,购进正常计入购进的不良资产,然后出售确认收入结转成本。 另外就是你只对你赚取服务费开具发票,其他作为往来处理,你对应的差额部分计入收入。

其实是不良资产处置公司先收债权(原值),然后转给ADS,这个不良资产处置公司也就是中转方的作用,这个账务怎么处理
老师你好,最后这道题的其他权益变动都转到投资收益里,这个200是不是因为它是处置了,所以全转呢?为什么不是75%转呢?是因为他已经处置了,对公司不再有重大影响。只能作为公允价值变动计量变动的金融资产
您好,请问我们公司买的商铺,买价是2000万,5年来一直计提固定资产折旧,现在账面价值1700万,然后最近要处置掉,市场价是3000万,这块我把1700万转到固定资产清理中,收入是3000万,不考虑其他,就按1300万计入资产处置损益的贷方了
公司在处置办公用不动产,账面原计入固定资产,现将资产处置卖给个人(该个人亦即公司法人、债权人)。原固定资产核算:借:固定资产 贷:其他应付款-个人。经过清理后,并折价处理后,处置收入分录如下示例:借:其他应付款-个人 700(价税合计)营业外支出(处置损失)63 贷:固定资产清理 (账面价值)700 应交税费-应交增值税(销项税额)63 ?这样可以吗?折价处理计入营业外支出的部分对公司的财税风险有哪些?该如何规避?谢谢
公司购买不良资产,涉及债权和房产。购买时分期付款,每月支付资金占用费。处置资产是,也会收取购买人的资金占用费。这类业务的帐务处理方法
利润275万怎么交企业所得税呢
请问工会经费按什么数据申报的?
你好,老师,我想问叔开了个个体工商户,自己酿酒卖的,可是税局给他做税种时,有:增值税,消费税及附加税,增值税的申报表还是小规模的,这样税局税种做的对吗
老师,企业所得税季度申报表,附报事项我:已记入成本费用的职工薪酬数大于实际支付给职工的应付职工薪酬,借方大于贷方。补缴22年-24年社保造成,直接就按账上填,会预警么?
老师,季度预交企业所得税申报表不让下载怎么回事?
老师好!问下数据透视表没有统计相同数据,这个该点什么?
老师请问下,第三季度所得税申报表上已入成本费用的职工薪酬,我们的工资都是次月发上月的,申报个税是下月,比如6月工资7月发,8月申报7月个税就是6月份的工资了?那这个表要怎么填呢?我是填今年数据还是去年11月开始到7月工资呢?
餐饮公司食材配送应该计入什么费用
老师,您好,我向您请教一下,我有一个代账客户,他是搞房屋出租的商业公司,他有一个回单,是收到租客预存的电费,那么收到预存电费的分录,应该如何写呢?谢谢
老师,员工的工资和奖金今年都只发一次,能做到一个工资表吗?