同学你好 不需要支付的应付款转入营业外收入 借,其他应付款 贷,营业外收入
去年末员工给来一张费用发票计提,挂了其他应付款-*员工,现在该员工不要这笔钱了,其他应付款要怎么处理?
老师:员工借10000块钱给公司的时候我挂在其他应付款了,然后这个员工又欠公司钱50000元我又挂在其他应收款了。现在我要把其他应付款调整到其他应该收款要这样做呢?
老师 有员工在公司挂了其他应收款和其他应付款 其他应收款的分录为 借 其他应收款 贷 银行存款 其他应付款的分录为 借管理费用 贷 其他应付款 因为公司在外面有很多费用没及时清理 都挂了这个员工的往来账上 现在情况是 经查出 挂在其他应付款里面的有一笔钱不是他本人的,是其他人的 那我调账怎么调
你好想问一下企业有一笔一年的管理费用-垃圾清运费每个月计提,已经计提了8个月,之前做的会计分录:借:管理费用,贷:其他应付款-单位往来,现在本月提前支付了这一笔一年的费用,是员工借支付的钱,做的会计分录是:借其他应收款-员工往来,贷库存现金,现在钱付了票也来了,问这个怎么做账呢
老师 我想问哈 老板用私人账户打款给员工 员工把钱转给公司账户 然后用来缴纳社保 所以其他应付款一直挂了一笔员工像公司打款的钱, 这笔钱再贷方 其他应付款 怎么从借方合理的冲销掉这笔钱了
老师,就是手撕定额发票5元面值的,存根联丢了9本,一定要去国税缴销么,一定要去国税缴销么,税都是按照无票收入早就报掉了
老师我们公司是一般纳税人,问一下老师专票和普票怎么换算呢?
老师还有一个问题农民合作社二次分红剩余盈余需要缴纳个人所得税,那个税由合作社自行申报交税吗
老师 房企卖房,一般纳税人,一般方法,减地款,为啥不减地税算土增的时候就扣了地税,想知道原理
你好,小企业会计准则和企业会计准则怎么辩别,有什么不同
小规模交增值税是1%交吗?如果一个季度我们开票金额是20万,是不是应交增值税转营业外收入?如果开票金额是35万,应交增值税就不转营业外收入了?
你好,老师。我们是通讯行业的经销商。厂家那边有个业务办业务送话费的活动。话费是我们先垫付给客户那边充值进去,这个就产生了成本。但是厂家开增值税电子普通发票项目有预付卡。我这边这个发票能税前扣除吗?
小规模交增值税是按1 %交是吗?
怎么申报,1-6月工资5000元社保也是按照基数缴纳 ,7月往后6000但是现在还是按5000申报社保基数缴纳的,这个需要怎么调整,怎么在电子税务局申报
老师请问一下我们公司准备实收资本实缴,但是老板没有这么多钱,只有过桥,那这个后边挂那么大的往来,有没有什么办法可以处理呀,还是我想问一下老师,会计能解决成本问题,能解决企业缺发票的问题吗,我们老板说的,你是会计,你是专业的,你来想办法,搞得我都无语了