你好,付款时借管理费用-办公费 贷银行存款, 然后借应交税费-未交增值税 借管理费用负数金额,申报表填主表18栏
老师这边能告诉下我司是小规模纳税人关于税控服务费280元账务处理怎么做呢?完整的还有申报表怎么填呢?
老师我想问下我司是小规模纳税人本月有交税控服务费280元这个怎么入帐,还有需要申报吗?
老师,小规模纳税人,7月申报2季度增值税,有小规模不满30免税和税控服务费抵减,请问我这两部分分录是做到6月份还是7月份
老师,您好!我想咨询下小规模纳税人,税盘服务费280元,一直挂在应交税费-应交增值税-减免税款,未做结转,请问需要结转吗?分录怎么写?
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师像这种的我们要怎么做账!!!当时老板直接用私户的钱打入对方私户上的,不是打这家公司公户!!!而且当时对方私户户名也不是他们公司法人,这个要怎么处理?
你好,请教一下,如果工资延后发放了,2个月发一次了。个税先申报了,跟实际发放不符,有没有关系。。怎么取数[笑哭R][笑哭R]
老师,我有一个月的一张凭证写错了,把主营业务成本写成了主营业务收入,导致我利润表的营业收入是负数,那我这个月红冲了那笔凭证,然后再把正确的分录做在这个月吗?那之前的利润表是错误的,怎么办呢?
购买的 食堂食材费用 是计入福利费 已计入职工薪酬的成本费用金额这种食堂费用的福利费也要统计进去吗
去年年终奖计提6万,3月发年终奖4万,调整去年计提的 应付职工薪酬 年终奖-2万,这样是要导致应付职工薪酬工资借方累计少2万,这怎么办
老师减免明细表也需要填吧,还有如果没有销项税额抵减怎么处理还申报吗
你好,对的,减免明细也要填的,没有销项在减免税明细表上本期实际抵减额不填就可以
那如果后期很长时间都没有呢?还有账务处理你发的两笔是同时做吗?
你好,凭证同时做,长期不扣可以这样长期挂着的
那申报表呢!两个都填吗
你好,申报表都填的,我刚才说过的那个填上去就好了
但是不抵扣的时候,只要填优惠明细表就好了,主表就不填了