你好,付款时借管理费用-办公费 贷银行存款, 然后借应交税费-未交增值税 借管理费用负数金额,申报表填主表18栏
老师这边能告诉下我司是小规模纳税人关于税控服务费280元账务处理怎么做呢?完整的还有申报表怎么填呢?
老师我想问下我司是小规模纳税人本月有交税控服务费280元这个怎么入帐,还有需要申报吗?
老师,小规模纳税人,7月申报2季度增值税,有小规模不满30免税和税控服务费抵减,请问我这两部分分录是做到6月份还是7月份
老师,您好!我想咨询下小规模纳税人,税盘服务费280元,一直挂在应交税费-应交增值税-减免税款,未做结转,请问需要结转吗?分录怎么写?
去年营业成本,做成营业外支出了,那用以前年损益调整,结转到未分配利润中,那这时资产负债表不平,是什么原因
工资表上扣除的个税是年度预扣预缴税额有关还是年度应纳税额
老师,请问利润表上,所得税费用,除了我汇算清缴实际交税的部分,如果我还有递延所得税资产的话,是不是应该加上递延所得税资产这个数啊?
老师,收到餐费发票1500,员工报销的时候只报1200 借:管理费用—业务招待费1500 贷:银行存款1200 那还有300不平,怎么办?
老师好,公司有合同已经履行完义务,但是客户资金紧张,近期不会付我们钱。我们资金压力也大,没有开票,一是客户也不想现在接收我们的开票,二是我们没钱交增值税。但是老板想在报表上体现这笔应收账款,贷方如果目前不确认收入,有什么合适合规的科目可以放吗?
老师您好,有一名员工本来要出差,飞机票都定完了,但是因为突发状况没有去成,产生的退飞机票的费用公司答应给报销,请问这种情况怎么做账?具体的会计分录和记账凭证有哪些?
问题 1.个税(工资薪金所得)是按年度合并计算个人所得税,为什么每个月都要计算个税,是月度公司帮个人预扣预缴,年度汇算清缴的时候再多退少补吗?
老师,看看这道题,请问为什么要乘个8?
老师,为什么这两个不对
为什么个税每月都有预交,且并没有多处取得收入,个税汇算清缴时还需补税呢?
老师减免明细表也需要填吧,还有如果没有销项税额抵减怎么处理还申报吗
你好,对的,减免明细也要填的,没有销项在减免税明细表上本期实际抵减额不填就可以
那如果后期很长时间都没有呢?还有账务处理你发的两笔是同时做吗?
你好,凭证同时做,长期不扣可以这样长期挂着的
那申报表呢!两个都填吗
你好,申报表都填的,我刚才说过的那个填上去就好了
但是不抵扣的时候,只要填优惠明细表就好了,主表就不填了