你好,19年的增值税减免的的分录漏做了一笔,今年补结转的分录是 借:应交税费—应交增值税 , 贷:以前年度损益调整——营业外收入—增值税减免
19年的增值税减免的的分录漏做了一笔,想在今年补录的话分录怎么做
补交19年第一季度的增值税,怎么在今年做分录
您好,我想问下小规模纳税人,去年的小规模减免税分录忘记做了,在今年的话要怎么调整,去年第一季度做了减免,后面的会计忘记做了
往年的增值税减免现在怎么做分录
21年9月份-12月份的增值税减免税额忘记做分录了,今年应该怎么做?
老师,这个是余额表,你看下
请问老师,企业外购设备,正常应该是厂家发给企业之后,企业再发给客户项目地。企业收货单+发货单,这个物流就完结了。但现在是厂家直接把货发给客户了,那么这个物流单据应该收货和发货人都是谁,可以吗
老师您好,我同学想进行继续教育,原来他报初级证书的时候。也不知道报名那老师怎么给他传的资料,报名就通过了。现在新系统下来要重新进行信息采集。他的证书早都没有了,也传不上毕业证了,怎么办呢
国家企业信用信息公示系统官网直接进不去是什么情况?给谁打电话管用,有号码吗?谢谢你了
公司支付没有实际出资,也没有分红的公司长期股权投资的清算费用计入哪个科目
老师,我把余额表发给你看看
由于质量问题,境外客户扣了几万美金的扣款,这钱收不回来了,账务税务上怎么处理?
老师,我们买了两台设备,供应商开了票,我们也抵扣了,现在发现合同改了价,要票要红冲重开,红冲是由供应商发起的,选的是开票有误,我这里可以点确认吗
老师您好,不好意思请问我们是制作方糕,脆筒食品买个别的商家,一般纳税人,开出的税率是多少
一件货 200 元,现在商家让利 20 元,能不能开 20 元的负数发票
如果是需要红冲掉记错的增值税减免,在今年调整的话需要怎么做分录
你好,红冲掉记错的增值税减免,分录是 借:以前年度损益调整——营业外收入—增值税减免 贷:应交税费—应交增值税