借银行存款借财务费用负数。
老师,外币账户少1分钱,是当初接手过来,期初数的误差,怎么调整呢?分录怎么做
老师,我在年中接手了一个公司的账,想换财务软件,重新做账,应该怎样录入期初数据呢?检查原来账务的时候,发现原来有很多的账务处理错误的地方,我如果重新建账的话,要怎么调整呢?
老师,我们接手代理记账公司的账务回来,这边同事录期初数的时候,就直接改了一些不正确的数据,但是就导致我们期初数据不平,这样我结账结不了,我要是去调整期初数据的话,是不是我的账就不对了,报表也不对了。这个应该怎么做呢
老师,我们从3月份开始用的财务软件,录入的期初数,后发现期初数有变动,比如应收账款期初是100,后来发现应该是300,如何调整过来呢,应该怎么做分录
老师您好,中途接回来的账,录入期初数据试算平衡,但是对账提示辅助账与明细账对账错误,需要怎么调整
老师 我们公司实际是做玉石批发的 但看到营业执照上是专业技术服务业 税费种核定还有消费税 这是不是有问题
老师,请问是建信融通的款,怎么做账
老师收到客户败诉合同尾款、律师费、违约金等,之前未计提管理费,如何记账,平账!
老师,外贸出口机床里面的刀具,刀具是产品,不是配件,这个属于限制出口吗
老师,您好,幼儿园属于事业单位,举办者是上级单位,收到举办者的资金,打款备注投入办学资金,要入实收资本吗
老师好,员工今年1—8月自己缴纳的灵活就业社保,9月要补发给员工1—8工资工资包括员工前期自己缴纳的社保,他这种情况明年年初在汇算清缴时可以把1—8月缴纳的社保在个税申报税前扣除部吗?
请问:这道题选b错在哪里?
朴老师别接,抢题第一名,经常答非所问 老师您好:这是一道土增的题,为什要减去购置成本
去年的采购发票现在能入账吗
你好,老师,在建工程期间产生的这个废品收入,我是计入到其他业务收入合理吗?
老师,那个外币银行户,截止最新的和实际的对不上,怎么做分录处理
你好,你能查到什么原因吗?是不是汇兑损益造成的?
不知道是什么问题,刚接手
你你需要查一下什么原因和你的银行回单,或者是对账单核对一下。
老师,我核对了一下,就是19.9月原币和账户金额一样。再往后也是正常做的收入。利息。别的汇兑没有做过。现在我只有一个6月的期末数,是人民。我除以账户上的原币算汇率吗?录入到期初上去?
你录入之前的数据直接参考外币余额就可以 需要在/人民币了
但是我不知道汇率,要和对方给我的转换成人民币的不用对应上吗
他当时还在外币账户 直接取外币账户余额就可以