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老师,我在年中接手了一个公司的账,想换财务软件,重新做账,应该怎样录入期初数据呢?检查原来账务的时候,发现原来有很多的账务处理错误的地方,我如果重新建账的话,要怎么调整呢?

2021-08-03 21:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-03 21:55

同学您好,可以根据他的期末余额录入您软件的期初,然后把1到6月份或1到7月份的累计发生额录入您财务软件期初余额里面的本年借方贷方累计发生额里面,有错误的话,您建账以后再根据实际情况调整

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快账用户7814 追问 2021-08-03 21:58

老师,如果我重新建账之后,想做原来分录的红冲,或者想查全年的明细是不是就查不了了呀

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齐红老师 解答 2021-08-03 22:00

他应该需要给您明细账的打印的账本的

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快账用户7814 追问 2021-08-03 22:04

那老师,我重新登账的时候,可以修改科目么,还是必须按他原来的科目登记,然后记录科目余额呀,比如说,原来他是其他应付款有很多二级科目,但是我想改成辅助账

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齐红老师 解答 2021-08-03 22:06

最好是按照他原来科目的余额,如果是二级科目和辅助核算的话,你可以改为辅助核算,这样的更方便一点

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同学您好,可以根据他的期末余额录入您软件的期初,然后把1到6月份或1到7月份的累计发生额录入您财务软件期初余额里面的本年借方贷方累计发生额里面,有错误的话,您建账以后再根据实际情况调整
2021-08-03
您好 库存现金 银行存款 存货 应收账款 应付账款 收入 成本 利润
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