本月合计、本年累计数据都是需要填写,余额是0,直接填写“平”

制造费用明细账12月末借贷相等,余额为零,需要怎么写,本月合计和本月累计需要都写吗?怎么画红线,借方和贷方栏用写发生额合计吗,余额需要写0吗(0上用画线吗),借或贷是空着还是写平
老师你好,我想问一下,科目余额表中的,本年利润和利润分配,需要写借方发生额和贷方发生额吗?还是写余额。还有个怎么登记明细账和总账是需要都写本年累计吗
老师,您好! 我想请教以下问题:1.本年合计与本年累计是一样的吗?他们之间有什么区别? 2.一月份本月合计的余额栏包括年初余额吗? 3.如果一个公司一年或者一个月,某个科目只发生一笔业务,那么是否需要本月合计以及本年累计? 4.如果一个公司只在十二月份发生业务,且某些科目明细账发生额借贷方相等,即没有余额,那么在本月合计之后是否还需要进行本年累计?(只在一个月发生业务,本月合计后没有余额!) 5.原材料的明细账需要每笔业务结出余额吗?有哪些明细账需要逐笔结出余额的? 谢谢!
老师好,第一张图是我把进项税额凭证列举了一个图片,所有的进项税额凭证我都是这样做的,都在借方。 第二张图片是所有1月份的进项税额合计3318.14元,都在借方, 第三张就是我所做的需要把进项税额结转,这个摘要我画了红框,我怎么写?还有结转的分录是要转出吗,我做的对吗,借:进项税额转出 贷:进项税额。(进来是在借方,转出是在贷方。)是先进项税额转出再转未见增值税分录是怎么样的。这个进销项税的摘要,分录怎么写。这个图片一次只能上传三张。其余我也上传不了,老师,我讲明白了吗,我表达清楚了吗
甲公司以银行存款300000元,偿还到期的长期借款,写出会计分录。甲公司购入原材料一批,实际成本1000元,收到增值税专用发票,发票上注明的进项税额为1300元,已验收入库,用银行存款支付货款1130元,写出会计分录。甲公司签发三个月到期的商业汇票50000元抵付上月所欠货款,写出会计分录。要求:请根据上述业务,完成:(1)写出每笔会计分录;(2)期末结算总分类账户的本期发生额和期末余额。其中,期初余额如下表所示:期初余额明细如下:单位:元账户名称期初借方余额账户名称期初贷方余额库存现金5000应付账款200000银行存款80000应付票据0原材料115000应交税费-应交增值税(进项税额)0固定资产300000长期借款300000合计500000合计500000
老师好:请教,单位内没有职工食堂,在外面找了一家餐厅为职工就餐。需要单位和餐厅签订协议吗?餐厅是不是还要给单位开具发票?餐厅的食材费用单位承担是否合理?以上问题如何解决比较合理?谢谢老师!
这种发票在电子税务局里面取得发票里怎么没有查到这张?
老师,您好,我是物业公司,现在有个商铺开了超市,然后在我们小区贴了广告,我应该按多少税率确认收入
公司组织员工旅游的发票。可以做到员工福利还是做到管理费用会议费?
请问?8000斤的水配2斤的药,要换算成1克的药配多少斤的水?
老师你好!银行支付汇算清缴的费用,支付内容直接支付代帐费用还是记具体的汇算清缴的费用,老师指导一下
如果汇算清缴的时候发现上一年的费用票据出现了问题,那么这笔费用要调增吗?
老师请教一下,这个24年的年终奖今年才发放,这个可以算作25年的成本吗
截止到12月份,今年的利润已经超过了300万,想发一点年终奖给员工,走一点费用。这个年终奖要12月份发下去给员工吗?
老师,个体工商户一般纳税人公司未分配利润二百多万,法人取款用视同分红吗
用写借方和贷方发生额吗
登账肯定是需要写借方、贷方发生额。
是用红笔写吗
根据具体的情况,用蓝字、红字登记处理
那0上用画一条线吗
直接写“平”了,不存在0